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老師我有進項己經(jīng)認證沒有銷項,月末需要把進項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方嗎

2025-02-26 20:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-26 20:48

您好,不用,這個不用結(jié)轉(zhuǎn)的

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您好,不用,這個不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2025-02-26
您好,如果你要退稅就可以結(jié)轉(zhuǎn)到借方,如果留底申報就不用操作
2025-02-26
你好,這個結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,看你平時銷項和進項有沒有余額,如果沒有余額需要結(jié)轉(zhuǎn),如果有余額不用。
2025-02-26
您好,這些分錄可以的,但后面結(jié)轉(zhuǎn)不是稅法書上寫的標準分錄,就按目前的來做,沒有關(guān)系的,不一定要按下面的來 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2025-05-12
您好,第一這個是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,看您的做賬習(xí)慣,第二沒認證 只計入待認證進項稅額 認證了 下轉(zhuǎn)到進項稅額呢
2021-04-01
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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