之前預(yù)繳稅款一般可在后續(xù)申報(bào)納稅時(shí)抵減重新開具正確發(fā)票后應(yīng)繳稅款(填寫在增值稅申報(bào)表相關(guān)欄次),也可向預(yù)繳地稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅(填寫退稅申請表并提供完稅憑證、發(fā)票等證明材料)。特殊情況按當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)規(guī)定處理,若涉及其他稅種,也依其相關(guān)規(guī)定操作,如有些可直接抵減,有些需單獨(dú)申請退稅或調(diào)整。
老師,之前開了專票已繳稅,現(xiàn)在說發(fā)票不要了,我紅沖后交的稅款怎么辦?
老師你好,外管證預(yù)繳稅款,發(fā)票是去年開的,但是還沒有預(yù)繳稅款怎么辦,而且之前那份外管證已經(jīng)核銷了,重新開了一份
老師,我們異地項(xiàng)目,上月已預(yù)交稅款,上月已經(jīng)的稅已經(jīng)申報(bào)完成,現(xiàn)在說我們發(fā)票開錯(cuò)了,需紅沖,我們現(xiàn)在紅沖,之前預(yù)交的稅款,還能抵這月開出的稅票嗎?
湖北的,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告開錯(cuò)了,預(yù)交稅款已經(jīng)交了,現(xiàn)在需要重新開發(fā)票,重新做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告怎么弄,之前的報(bào)告要作廢嗎,
老師 承租方給我們轉(zhuǎn)了312500的租賃款 我們計(jì)算錯(cuò)誤 開具的是315000的發(fā)票 稅款已經(jīng)繳納 跨年才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤發(fā)票 發(fā)票已紅沖 賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
一生一本學(xué)習(xí)機(jī),開機(jī)后需要激活碼,該如何快速解決?
做賬是根據(jù)銀行流水對賬單還是回單一筆一筆錄分錄
老師:您好,小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,老板自己的社??梢韵绒D(zhuǎn)移到別的公司么?
宋生老師在嗎 需要咨詢前期一個(gè)問題
請問這道題的第二問計(jì)算6月份現(xiàn)金支出的時(shí)候,要不要算他月初長期借款2萬元年利率9%,按月付息的那個(gè)利息費(fèi)用要不要算入到6月份的現(xiàn)金支出里面?
問一下,供應(yīng)商開了一張3%的專票 但是我們銷售出去的是13%的專票 供應(yīng)商要補(bǔ)多少錢給我們,怎么算
審核完,過完賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)是吧,怎樣才知道7月完事了,不自動(dòng)跳到8月嗎
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老師,申報(bào)7月工資老是提示交稅,在自然人網(wǎng)頁版,入職時(shí)間是6月16日,免稅收入顯示0
我們公司年產(chǎn)值800萬,對于車間里領(lǐng)用的價(jià)值300元的工具應(yīng)該怎樣管理