您好,我估計(jì) 咱是開票才確認(rèn)收入的 借:應(yīng)收賬款 15 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15/1.13 銷項(xiàng)稅 15/1.13*13% 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師,我們一年前公司購(gòu)買一臺(tái)價(jià)值100萬(wàn)的汽車,這個(gè)100萬(wàn)當(dāng)時(shí)開了專票,進(jìn)行了抵扣了,早個(gè)把月車子出了事故,保險(xiǎn)公司賠錢把車子收走了,打款90萬(wàn)到公司賬上作為賠償款,這個(gè)要怎么操作入賬???公司因?yàn)檫@個(gè)事情被稅務(wù)局罰款6萬(wàn)多,說(shuō)涉嫌高價(jià)買低價(jià)賣,增值稅發(fā)票沒退賬?
老師好,我們公司跟一個(gè)節(jié)稅平臺(tái)合作,給平臺(tái)打款2萬(wàn),平臺(tái)也給我們開了2萬(wàn)的專票,我們認(rèn)證了,也抵稅了!這個(gè)平臺(tái)是給靈活用工的人員結(jié)算工資用的,上面的兩萬(wàn)沒結(jié)算完,還有50在上面沒動(dòng),但是平臺(tái)被稅務(wù)查,封掉了。平臺(tái)讓我給他開紅字發(fā)票50。對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō)不合理吧!畢竟現(xiàn)在錢轉(zhuǎn)不出來(lái)了,而且我們當(dāng)初是給這個(gè)平臺(tái)打款2萬(wàn),也收到了2萬(wàn)專票的
你好,上個(gè)月收到了a公司一筆借款10萬(wàn)。然后會(huì)計(jì)分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個(gè)月與a公司合作給我們這邊支付了一個(gè)二百萬(wàn)的項(xiàng)目,但是上個(gè)月還欠貴公司10萬(wàn),貴公司直接從這個(gè)項(xiàng)目的200萬(wàn)金額扣除,打款進(jìn)來(lái)190萬(wàn)。這個(gè)賬務(wù),會(huì)計(jì)分錄是借,銀行存款190萬(wàn)。其他應(yīng)付款10萬(wàn),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)。那我們就得給他們開200萬(wàn)的發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么寫呀?算是這個(gè)項(xiàng)目賬務(wù)結(jié)束了呀?
老師,我們是一般納稅人,客戶從我們這正常來(lái)講上個(gè)月采購(gòu)了30000,我們給開了發(fā)票其中1680的貨這個(gè)月退回來(lái)了,也開紅字發(fā)票了,但是這筆錢沒有給客戶打款客戶做了預(yù)存,之后又用這筆預(yù)存的款,發(fā)了1680的貨,在這之前11月銀行收到客戶打款是70000萬(wàn),我們?cè)匍_11月的發(fā)票,是按70000實(shí)際收到的銀行開票,還是包括71680開票呢?
老師,8月份因?yàn)槭杖氩粔?,我預(yù)估了例如20萬(wàn)元金額的收入(20萬(wàn)有個(gè)上下幅度同時(shí)里面有20個(gè)單位),正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬(wàn)全部沖完,9月20萬(wàn)的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬(wàn),10月份里面也有20萬(wàn)里面開的單位5萬(wàn)。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤(rùn)導(dǎo)致收入不夠沒有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬(wàn)全部沖完,剩下的5萬(wàn)重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因?yàn)?月至10月11月期間開發(fā)票15萬(wàn)所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬(wàn)。但是我同事說(shuō)中間差額是15萬(wàn)。需要在年底的時(shí)候把這個(gè)15萬(wàn)給平嘍。因?yàn)橹?5萬(wàn)差額是前期開過(guò)的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說(shuō)的這個(gè)15萬(wàn)是什么意思,因?yàn)榍捌陂_過(guò)票為啥還要到月底找15萬(wàn)收入平那個(gè)差額。還有他說(shuō)這樣不影響全年收入
老師:請(qǐng)問酒店1間房400元一間,酒店過(guò)賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過(guò)前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
是的老師開票確認(rèn)收入,那稅務(wù)系統(tǒng)里面,怎么辦,我上個(gè)月都把36萬(wàn)元抵扣了
您好,抵扣了沒事,留抵以后用, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)到? ??應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?借方余額就是留抵
好的,謝謝老師,我在琢磨琢磨
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??