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老師,我們一年前公司購買一臺價值100萬的汽車,這個100萬當(dāng)時開了專票,進行了抵扣了,早個把月車子出了事故,保險公司賠錢把車子收走了,打款90萬到公司賬上作為賠償款,這個要怎么操作入賬???公司因為這個事情被稅務(wù)局罰款6萬多,說涉嫌高價買低價賣,增值稅發(fā)票沒退賬?

2022-03-11 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-11 16:35

做固定資產(chǎn)清理就可以 去稅局備案一下

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快賬用戶1849 追問 2022-03-11 16:37

固定資產(chǎn)清理,這個賬務(wù)處理怎么做會計分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-03-11 16:42

同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶1849 追問 2022-03-11 17:30

老師,麻煩幫我把金額填上去吧,便于理解

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齊紅老師 解答 2022-03-11 17:31

同學(xué)你好 你折舊了多少,賬面剩余價值多少 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)100 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶1849 追問 2022-03-11 17:34

累計折舊19萬

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快賬用戶1849 追問 2022-03-11 17:41

老師,麻煩把金額填上,做完整的分錄,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-11 17:44

借:固定資產(chǎn)清理81 ? ? ? ?累計折舊19 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)100 借銀行90 貸固定資產(chǎn)清理90 借固定資產(chǎn)清理9 貸營業(yè)外收入9

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快賬用戶1849 追問 2022-03-11 18:07

老師,買進時,涉及的增值稅呢,不用做處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-11 18:08

同學(xué)你好 你賣出去的時候交的增值稅抵扣聯(lián)

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齊紅老師 解答 2022-03-11 18:08

你賣出去的時候交的增值稅抵扣了

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快賬用戶1849 追問 2022-03-11 18:10

我沒有賣出啊。就出事故,保險公司賠了90萬,是這個90萬,我們要做賣出處理???

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齊紅老師 解答 2022-03-11 18:10

這個90萬是固定資產(chǎn)要交增值稅的

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快賬用戶1849 追問 2022-03-11 18:45

這次增值稅怎么做會計分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-03-11 19:26

貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項 這樣

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做固定資產(chǎn)清理就可以 去稅局備案一下
2022-03-11
同學(xué)你好 是這樣理解的
2023-07-03
您好,按90400處置固定資產(chǎn)計算。借固定資產(chǎn)清理,累計折舊貸固定資產(chǎn)。借銀行存款90400貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,借固定資產(chǎn)清理600貸銀行存款。 賠償也是需要計算增值稅。申報表,您的處理非常正確
2021-02-02
你好,報廢款400元和員工賠償款90000不需要繳納增值稅
2021-02-02
你好,同學(xué)。 購置 稅是計成本,不抵的,你可抵的是進項稅額。 你是取得當(dāng)期計入待抵扣稅額或待認證進項稅額處理的。
2020-09-28
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