您好,1.增值稅看是不是跟銷售收入掛鉤的,就是我們銷售多就補(bǔ)貼多, 【政策依據(jù)】國家稅務(wù)總局公告2019年第45號 第七條,納稅人取得的財政補(bǔ)貼收入,與其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)的收入或者數(shù)量直接掛鉤的,應(yīng)按規(guī)定計算繳納增值稅。納稅人取得的其他情形的財政補(bǔ)貼收入,不屬于增值稅應(yīng)稅收入,不征收增值稅。(注:是收入或數(shù)量的正比例關(guān)系,原是什么稅率就交什么稅,原免稅取得也免稅。而且是銷售,不是購進(jìn)相關(guān)。) 2.政府補(bǔ)貼收入是否要交企業(yè)所得稅,需要根據(jù)實際情況確認(rèn),政府補(bǔ)貼收入免交企業(yè)所得稅是要具備以下三個條件的: 1、企業(yè)能夠提供資金撥付文件,且文件中規(guī)定該資金的專項用途, 2、財政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求。 3、企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨進(jìn)行核算。
老師,一般納稅人企業(yè)。請問我研發(fā)支出總共200萬,當(dāng)年有50萬的政府補(bǔ)助做征稅收入,那么匯算清繳時就是150萬可以加計扣除。請問50萬補(bǔ)助不做征稅收入的話我應(yīng)該怎么入賬做分錄呢? 借:銀行存款 50萬 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 44.25萬 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)5.75萬 這樣做對嗎?
請問我們收到國資的土方平整補(bǔ)助款10萬,需要我司開票,票已開,幫我們填土方的公司開票給我公司。這個是營業(yè)外收入對嗎,要繳企業(yè)所得稅。這樣是不是表示公司不在是籌建期了。收到國資的錢的分錄怎么寫
請問下政府補(bǔ)助,是按照收付實現(xiàn)制,來繳納企業(yè)所得稅的嗎?我公司2021年收到一筆政府扶持資金,但是在2022年匯算清繳的時候,沒有計入營業(yè)外收入?請問應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想請問下,我們公司有收到政府的補(bǔ)助款15萬,我怎么判斷是否需要列入到收入中去,增值稅和企業(yè)所得稅分別怎么判斷呢?
老師:收到出口退稅收入是借銀行存款貸營業(yè)外收入--政府補(bǔ)助是這樣嗎?但是上月結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里怎么寫個分錄呢?因為我公司生產(chǎn)出口企業(yè),是先勾選進(jìn)項再退稅的,怎么寫個分錄讓未交增值稅負(fù)數(shù)平呢
注銷公司,報表上有應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,未分配利潤存貨等科目,如何處理啊
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做會計分錄,材料的應(yīng)付也是怎樣處理
合同500元,客戶少給9元,怎么開票
老師您好想咨詢下我單位是糧食局國企,我單位有塊地租給個人收到的租金咋樣做賬,未開具發(fā)票
老師,您好,專門借款和一般借款都有資 本化部分嗎?
老師,月初a存貨10千克,單價20 10號,購入a存貨20千克,單價21,未付款b美金,匯率1:7 20號再購入a存貨15千克,單價23 30號匯率1:7.1,把欠款付清 企業(yè)采用的是加權(quán)平均法計算,存貨單價會守匯率影響嗎
答案是不是錯了,錯了?
老師,我們是建筑公司,前會計開了一些工程發(fā)票,但是因為管理的問題,直到現(xiàn)在也沒有匹配成本,或者有些項目匹配的成本過多,導(dǎo)致某些項目的賬面利潤虧損嚴(yán)重。從6月我開始接手賬務(wù),再開進(jìn)來的新的材料發(fā)票無備注,我全部入原材料科目,然后再根據(jù)老項目合同清單匹配材料名稱和數(shù)量,從原材料科目里結(jié)轉(zhuǎn)到該項目成本里,這樣操作可以嗎?對我個人來說有什么影響嗎?老師
在算企業(yè)所得稅的時候,補(bǔ)充養(yǎng)老保險和補(bǔ)充醫(yī)療保險扣除限額是多少?
老師,請教一下,我們是一般計稅項目,收到一張一般納稅人清包工簡易計稅的三個點的專票,這個能不能抵扣增值稅
好的,謝謝老師的解答
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~