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老師,我這邊今年10月份開了發(fā)票出去,成本票一直沒有回來,請問原先我入賬的時候是借:庫存商品—暫估蒸籠布5000,貸:銀行存款5000?,F(xiàn)在年底了,成本票不開回來了的話,成本未結轉(zhuǎn),賬上分錄我也沒動,請問這樣掛著風險嗎?

2024-12-30 07:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-30 07:57

你好,你銷售出去了沒有?銷售出去了正常結轉(zhuǎn)成本就可以的,匯算清繳納稅調(diào)增。如果沒有銷售出去,一直在倉庫里面,你做庫存商品可以,不用寫暫估了,直接庫存商品蒸籠布,借庫存商品蒸籠布貸庫存商品蒸籠布。以后確認收入之后結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶2434 追問 2024-12-30 08:01

銷售出去了并開了票給客戶,但就是我原先買的時候?qū)Ψ轿撮_給我,你的意思就算對方未開成本票給我,我正常結轉(zhuǎn)成本,到明年5月31號的匯算清繳去調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-30 08:03

對的是的,是這個意思的。

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快賬用戶2434 追問 2024-12-30 08:04

調(diào)增只需要要在匯算清繳表里去填寫,不需要做分錄的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-30 08:08

對的是的對的是的

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快賬用戶2434 追問 2024-12-30 08:12

老師,小規(guī)模的印花稅按年交可以嗎?怎么算呢?按全年的不含稅收入來算嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-30 08:13

你去看一下稅種認定。如果沒有這個稅種認定的話,就是按次大部分稅種認定,有的話,就是按季度 購入銷售合同上的不含稅金額乘以萬分之3減半。

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你好,你銷售出去了沒有?銷售出去了正常結轉(zhuǎn)成本就可以的,匯算清繳納稅調(diào)增。如果沒有銷售出去,一直在倉庫里面,你做庫存商品可以,不用寫暫估了,直接庫存商品蒸籠布,借庫存商品蒸籠布貸庫存商品蒸籠布。以后確認收入之后結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,不允許抵扣所得稅。
2024-12-30
同學你好,預估是5000,結轉(zhuǎn)是5000,發(fā)票回來了你沖抵預估5000,但是實際發(fā)票是6000,那你少結轉(zhuǎn)1000。
2020-12-29
你好,這個業(yè)務實際是你多暫估了,還是發(fā)票到了一部分。
2021-08-06
有真實銷售出去可以按實際結轉(zhuǎn)成本,沒有發(fā)票,你次年匯算清繳納稅調(diào)增就可以
2021-01-14
您好,沒有會計分錄的,我們賬沒有錯,只是沒有發(fā)票, 無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七) 這是調(diào)表不調(diào)賬
2024-05-16
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