不需要,虧損足夠多!

企業(yè)所得稅匯算清繳表,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,是稅前的利潤總額?彌補(bǔ)虧損額,不應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后額凈利潤嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,2023年度的利潤可以用2018年度的虧損彌補(bǔ)嗎?
#提問#2022年我司發(fā)生經(jīng)營虧損,出現(xiàn)以后年度可用于彌補(bǔ)虧損金額6000萬,2023年我司一季度產(chǎn)生盈利,所以用2022年虧損彌補(bǔ)抵減盈利所得稅1000萬,2023年我司整年度實(shí)際利潤為負(fù)9000萬,那我現(xiàn)在做203年度所得稅匯算,前一年度和本年度可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損金額合填多少?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額15834.92元,利潤表利潤總額是12304.59需要交所得稅嗎?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額15834.92元,利潤表利潤總額是12304.59,季度需申報要交所得稅嗎?
個稅系統(tǒng)報經(jīng)營所得核定方式的核定征收,然后不能輸入成本。這個要怎么改查賬征收
剛剛做完股權(quán)轉(zhuǎn)讓,數(shù)據(jù)是硬調(diào)的,應(yīng)收應(yīng)付,未分配利潤也調(diào)下來了,因?yàn)椴欢犃舜碛涃~機(jī)構(gòu)的話,現(xiàn)在客戶回款了,按調(diào)整后的項(xiàng)目出現(xiàn)負(fù)數(shù),我該怎么辦啊,風(fēng)險是不是很大啊,急急急
老師,之前沒計(jì)提社保醫(yī)?!,F(xiàn)在補(bǔ)以前的,可以幫我看看怎么補(bǔ)計(jì)提嗎?求助老師。
困惑于一個問題以進(jìn)項(xiàng)控銷項(xiàng),進(jìn)來一噸貨,含稅單價是12500,合同價格一噸為16500,但是為了控制稅負(fù)在1%,本月開出去的含稅發(fā)票,13541.66,剩余的票在下月開,剩余多少數(shù)量?但是,我本月開出去的金額13541.66,數(shù)量是多少?成本結(jié)轉(zhuǎn)多少?剛好與我1%的稅負(fù)對應(yīng),
公司臨時工人的工資 可以按照加油費(fèi)走么 報銷加油費(fèi)
老師,請問一下,我們單位有一個培訓(xùn)老師,他是殘疾人,在我們這屬于臨時培訓(xùn)的老師,之前1-4月給他發(fā)工資都沒有申報個稅,從5月份才開始申報,我要是做企業(yè)所得稅預(yù)繳薪金那塊,是不是就按實(shí)際個稅上的數(shù)填寫就可以了,不按賬面,如果按賬面會比個稅系統(tǒng)高,就存在沒有給他申報個稅的情況。和個稅申報系統(tǒng)的金額一致可以嗎
老師咨詢一下,小規(guī)模納稅人,第三季度利潤表顯示凈利潤是162萬,全部按照5%繳納企業(yè)所得稅,是嗎
請問一下,因大修理而停用的固定資產(chǎn)應(yīng)繼續(xù)計(jì)提折舊,這句話是對的嗎?我題目的答案說這句話是對的,但是我在豆包上問他說這句話是錯的。
老師好,小規(guī)模開票收入30萬免增值稅,怎么做賬?
老師好,有兩個人借給公司的款項(xiàng)在期初建賬時沒記到其他應(yīng)付款里面,這個要怎么辦呀?

