同學,你好 借:固定資產(chǎn)清理 62619.92 累計折舊38380.08 貸:固定資產(chǎn)101000 借:銀行存款??26000?? 總產(chǎn)處置損益???36877.35 貸:固定資產(chǎn)清理 62619.92 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 26000/1.01*0.01=257.43 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 257.43 貸:營業(yè)外收入??? 257.43

20年公司購買二手車,只有發(fā)票,發(fā)票名稱是我公司的,但是車輛沒有過戶,金額是90萬,當時也沒有做固定資產(chǎn),直接列支費用?,F(xiàn)公司將二手車以30萬再賣給第三方,問題是公司購買后一直沒有過戶,所以這個收入怎么交稅?以車主個人所得交?還是公司增值稅率交?然后公司收到這筆賣車款,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
你好 我是小規(guī)模 搞二手車交易的 我們主營是車輛租賃 這個季度有主營收入了 其他業(yè)務(wù)就是幫別人開張二手車發(fā)票 這個發(fā)票只是為了過戶 有的開一張發(fā)票收50塊錢 有的朋友開的不收錢 現(xiàn)在這個二手車發(fā)票已經(jīng)開了5張了 申報的時候報表里面只顯示租賃收入 沒有這個二手車的發(fā)票 更沒有增值稅 這個需要做賬么?
小規(guī)模納稅人,去年老板買了1輛二手車,買的時候二手車市場開票是開的公司名稱,但發(fā)票沒給財務(wù)入賬,車款也是老板自己付的,現(xiàn)在把車賣掉了,也是老板自己處理的,錢款也沒進公司賬戶,但二手車市場開發(fā)票時,銷售方開的是公司,所以在當月的開出發(fā)票中有這張發(fā)票,而且買車款大于去年的購車款。請問公司財務(wù)上要怎么處理,要納稅申報嗎,怎么操作。平時公司是按季度申報的,買車發(fā)生在7月,如果要申報,是季度申報時一起,還是在8月申報
您好,我想請教一下,我公司是一般納稅人。 我公司去年花兩萬購進一輛二手車,發(fā)票是在二手車交易市場開具的發(fā)票。是二手車票,沒有抵扣過。當時只申報了賣買合同的印花稅。 車輛折舊半年,今年又以一萬的價格賣出,也是二手車交易市場開具的發(fā)票。這種怎么做賬,申報納稅呢? 我看增值稅欄直接蹦出簡易計稅3%內(nèi)欄,但是銷項稅是1萬的0.4975%
公司賣了一輛車,原價是101000買的,用了兩年已經(jīng)產(chǎn)生折舊38380.08,賣的時候去二手車交易市場開銷售發(fā)票,金額是26000,發(fā)票是普票,我們公司也是小規(guī)模,平時沒有收入,這季度只有賣的這輛車的收入,小規(guī)模季度銷售不超30萬,不用交增值稅,賣車完整的分錄怎么做
1-12個月人數(shù)/12的值,有小數(shù),申報殘保金的時候不看小數(shù)點后面直接取整數(shù),還是小數(shù)點后面一位四舍五入的取整數(shù)
申報殘保金的時候,上年職工年平均工資怎么算
職工薪酬:已計入成本費用的職工薪酬 職工薪酬:實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 的填寫內(nèi)容
老師,我入賬的時候計提了企業(yè)所得稅,但是申報的時候發(fā)現(xiàn)它有彌補以前年度虧損了,那我這個應(yīng)該怎么做?
老師,你好,請問小規(guī)模30萬內(nèi)免稅收入可否不用計提增值稅科目?
電子稅務(wù)局財報里面的利潤表季報怎么填寫
電商,有一筆收入打入我們公戶,這筆錢之前屬于代發(fā)貨,之前一直沒對賬也沒確認收入,現(xiàn)在錢轉(zhuǎn)到八月份了,那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,直接做成8?都收入可以嗎?;蛘咭趺醋霾藕?,公司今年剛開的
一般納稅人增值稅申報表主表的第28行怎么填,是填附表四本期實際預交的增值稅還是填本期抵扣的增值稅
9月計提了壞賬,借:信用減值損失,貸壞賬準備1W,季度所得稅申報這里怎么申報,信用減值灰色的,填不了
老師,請問房開企業(yè)的管理費用有哪些呢
資產(chǎn)處置損益能不能記到科目營業(yè)外支出,這樣簡單點
同學,你好 可以計入營業(yè)外支出
老師,二手車公司開的發(fā)票上根本就沒有稅金,怎么能記應(yīng)交稅金呢,
同學,你好 按照小規(guī)模稅率1%,自己來算
這張發(fā)票根本就沒有稅金,不用記應(yīng)交稅金,沒有也要算稅金,這合理嗎
同學,你好 二手車發(fā)票上面不會有稅金的,這個不是增值稅發(fā)票。 你現(xiàn)在做賬是根據(jù)增值稅發(fā)票做的,你沒有開具發(fā)票,就當作無票收入。
這明明就是發(fā)票,怎么能當做無票收入呢,這不明明開的1萬的發(fā)票的嗎
同學,你好 你是二手車發(fā)票,不是增值稅發(fā)票,我們企業(yè)說的開票,是開增值稅發(fā)票
二手車市場已經(jīng)來了發(fā)票了,他開的發(fā)票怎么入賬,你說的增值稅的發(fā)票怎么記分錄,這兩者怎么結(jié)合起來做一個完整的分錄
同學,你好 這就是完整的分錄 借:固定資產(chǎn)清理 62619.92 累計折舊38380.08 貸:固定資產(chǎn)101000 借:銀行存款??26000?? 總產(chǎn)處置損益???36877.35 貸:固定資產(chǎn)清理 62619.92 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 26000/1.01*0.01=257.43 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 257.43 貸:營業(yè)外收入??? 257.43 二手車發(fā)票是為了車過戶的,和入賬沒有關(guān)系的,有沒有二手車發(fā)票無所謂的。
第二步的營業(yè)外收入是什么意思
同學,你好 你不是說小規(guī)模季度銷售不超30萬,不用交增值稅。 這個就是把計提的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,不繳納增值稅