同學你好 你們是不是季度不超多30萬免征增值稅了。這個有收入需要確認其他業(yè)務收入的
你好 我是小規(guī)模 搞二手車交易的 我們主營是車輛租賃 這個季度有主營收入了 其他業(yè)務就是幫別人開張二手車發(fā)票 這個發(fā)票只是為了過戶 有的開一張發(fā)票收50塊錢 有的朋友開的不收錢 現(xiàn)在這個二手車發(fā)票已經(jīng)開了5張了 申報的時候報表里面只顯示租賃收入 沒有這個二手車的發(fā)票 更沒有增值稅 這個需要做賬么?
老師 你好 我們是二手車經(jīng)銷商 小規(guī)模納稅人 我們開二手車交易發(fā)票時需要同時開增值稅發(fā)票,但是我之前不知道,所以第二個季度所有的二手車發(fā)票都未開增值稅發(fā)票,但我現(xiàn)在要報稅,只能做無票收入,現(xiàn)在我是要改分錄還是重新寫一筆分錄?
很多年前,法人把車賣給了公司,現(xiàn)在公司又把車賣給了別人,只有一張二手車市場過戶時開的二手車統(tǒng)一發(fā)票,公司沒有給對方開增值稅發(fā)票,這種是需要補開發(fā)票,還是申報無票收入?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個人,這張發(fā)票用于辦理過戶?,F(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實際收入只有5萬,下個月申報的時候如何處理?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個人,這張發(fā)票用于辦理過戶?,F(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實際收入只有5萬,下個月申報的時候如何處理?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
我這個季度的租賃含稅是5萬 報表上一鍵預填也是這個數(shù)字 交易票并不顯示在報表上
我建議您這邊做一下賬