你好,單位是簡易計(jì)稅還是一般計(jì)稅?如果單位是一般計(jì)稅的,13%的稅率,即使你沒有抵扣過。
承接上一條朋友圈: 企業(yè)為一般納稅人,公司18年從個人手里買了一輛車,實(shí)際款項(xiàng)100萬,從二手車市場開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票100萬(未抵扣,進(jìn)成本了) 今年公司將18年買進(jìn)的車賣給個人,實(shí)際收款48萬,但從二手車市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上是100萬, 問題1:二手車市場開具的發(fā)票作不作為申報增值稅的依據(jù)(還是以本公司開出的增值稅發(fā)票為準(zhǔn))? 問題2:該車輛如要繳納增值稅應(yīng)該哪個稅率進(jìn)行繳納?
老師好!一、我公司用已計(jì)提完折舊的1輛車置換了同等價位的車輛,兩車的評估價接近,雙方都沒開發(fā)票,過戶時二手車交易市場按評估價10萬元給開具的發(fā)票。請問會計(jì)分錄怎么做?需要繳納增值稅嗎?可以直接用二手車交易市場開具的發(fā)票入賬嗎?
老師 ,我公司12.29號去二手車交易市場把公車過戶給個人名下,二手車市場給了個二手車機(jī)動發(fā)票,我公司如何開票?還用開票給個人嗎 ?車過戶的時候沒有告知會計(jì),18年之后買的車 ,元月份申報12月份稅款的時候我是做未開票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷售公司車輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧?賬務(wù)處理是怎么樣的?
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),2020年購進(jìn)了一輛汽車,今年11月份賣出去了,二手車交易市場給購買方開了稅率為0.5的機(jī)動車發(fā)票,請問11月份我們公司增值稅咋申報
在很多年前,公司法人把自己個人名下的車賣給了公司,無進(jìn)項(xiàng)未抵扣,現(xiàn)在又把車賣給了別人,沒有開專票,只有二手市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,賣價20000請問申報增值稅是不是申報無票收入,填在簡易申報2%那欄,需要把賣價按3%價稅分離后來填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報稅額388.35,請問對嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個會計(jì)有一筆這樣的分錄我有點(diǎn)不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益-20
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個點(diǎn)的專票。這個錢后期要返還給他們(他們公司只是過個賬)。但我們要收取一些服務(wù)費(fèi),請問這個服務(wù)費(fèi)收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師您好,加工配件,請的人工工資每個配件固定費(fèi)用,材料按數(shù)量分配,租房設(shè)備按材料分配,料工費(fèi)分配完了,合計(jì)每個單價就是這三項(xiàng)的分配率之和,然后乘以沒樣的數(shù)量,總金額怎么不對,每個的單價不就是每個的人工費(fèi)+每個材料分配率+每個設(shè)備分配率嗎
老師,客戶要發(fā)票驗(yàn)證,到哪里弄,怎么操作?
如果小規(guī)模公司不經(jīng)營,又不想注銷,可以長期零申報嗎,有什么風(fēng)險
甲會計(jì)兼6家單位會計(jì),1.5億糧食收購企業(yè),一個集團(tuán)公司本部,一個3萬畝地公司,一16個網(wǎng)店加一個超市門店公司。一個工會會計(jì),一個業(yè)務(wù)量小些公司會計(jì),集團(tuán)網(wǎng)銀復(fù)核40個網(wǎng)銀盾12家公司,這個業(yè)務(wù)量大嗎,?
老師,公司收到一張電費(fèi)發(fā)票?是預(yù)存的,怎么做賬?
老師您好,給客戶送的煙酒,老板出差有和客戶一起吃飯的餐費(fèi)發(fā)票,做到業(yè)務(wù)招待里面合規(guī)嗎
個人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,公司可以當(dāng)做費(fèi)用票嗎?需要納稅調(diào)整嗎
上月進(jìn)來的票,出庫開出去的賬票都平了,這個月紅沖了銷項(xiàng)發(fā)票2130,重新開了一張出1119的出去,這個月怎么做賬做平?
自動出來的需要修改的
我們是簡易征收,所以增值稅申報那直接自動蹦出,銷售額9950.25,銷項(xiàng)稅49.75。這么申報是對的么?
9950.25×3%乘以2%,按照這個來交,1%減免的帶主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額。
不好意思,我沒太理解, 就是我們銷售車輛,賣了1萬。 現(xiàn)在怎么申報這個增值稅??? 我現(xiàn)在手動修改,下面就提示這個,您看這是什么意思???
1萬/1.03×3%乘以2%,這個是你最終需要繳納的增值稅。1萬/1.03,這個是不含稅的銷售額。
不含稅的銷售額是9700多,你寫錯了
老師,您沒懂我表達(dá)的意思,您看下我上條信息附的圖片。 就是我們車?yán)锊皇卿N售賣了1萬元。 在我們在稅務(wù)局申報增值稅里, 直接自動生成在簡易計(jì)稅3%里。 然后金額上系統(tǒng)直接提示銷售額不能低于9950.25。銷項(xiàng)稅直接提示不能低于49.75。 所以按照您那個算法,內(nèi)個數(shù)填不上去的。
那你這個1萬是含稅的還是不含稅的?
是銷售額不含稅金額×0.5%出來的數(shù)。
人家主營銷售二手車的才是0.5%。
你又不是主營銷售二手車,你這銷售自己的固定資產(chǎn)不是嗎?
1萬是含稅金額。二手車票開具的發(fā)票1萬元。 是的,我們銷售的是自己的 使用過的固定資產(chǎn)。
你好,那就是1萬除以1.03×2%,按照這個來繳納增值稅的。
那麻煩再問一下。 我們是8月份賣掉的,當(dāng)月還需要計(jì)提折舊嗎?
是的 當(dāng)月需要計(jì)提折舊
麻煩再問您一下, 車輛原值21120元。如果當(dāng)月計(jì)提了之后共累計(jì)折舊5852元。 凈值剩余15268。 現(xiàn)在賣出1萬。這個科目是怎么做呀? 是 借 固定資產(chǎn)清理 15268 累計(jì)折舊 5852 貸 固定資產(chǎn) 21120 收到賣車款 借 銀行存款 10000 貸 固定資產(chǎn)清理 9805.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 194.17(10000/1.03×2%) 然后是要結(jié)轉(zhuǎn)是要 借 營業(yè)外支出 5462.17 貸 固定資產(chǎn)清理 5462.17 是要這么做么?還是怎么做?
借 資產(chǎn)處置損益 5462.17 貸 固定資產(chǎn)清理 5462.17
老師,我們賬套里沒有 資產(chǎn)處置損益科目 有 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 還是說我也可以走 營業(yè)外支出-處置固定資產(chǎn)損失
你好,做營業(yè)外支出里面的。