你好,企業(yè)所得稅,是按利潤計算,而不是按收入。 發(fā)票不含稅金額是10萬,稅額是0.1萬,而不是1萬 那利潤表的收入是10萬,營業(yè)外收入是0.1萬,然后根據(jù)利潤總額計算所得稅?
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,核定征收,按收入的10%繳納企業(yè)所得稅,8月份開具了200萬的發(fā)票,那么3季度申報企業(yè)所得稅時,應(yīng)該預(yù)交企業(yè)所得稅多少?
老師,建筑業(yè)小規(guī)模納稅人開了93萬免增值稅的發(fā)票給業(yè)主方,核算企業(yè)所得稅的時是按93萬核算還是按以往不免稅收入93萬 /1.03核算
我們是民辦非企業(yè)。小規(guī)模小微企業(yè)。收到一筆10萬的捐贈收入。本季度培訓(xùn)收入普票25萬。那么增值稅是按25+10,超30萬,繳納增值稅?還是按25萬,不超30萬,不繳納增值稅?只是10萬到時要算所得稅?
老師,您好 請問下小規(guī)模企業(yè)季度開票30萬免增值稅,我們是季度報稅 比如10-12月份,我再11月份的時候一次性開30萬發(fā)票可不可以,還是說每個月10萬額度,單月超了10萬就需要繳納增值稅
老師,小規(guī)模納稅人季度超過30萬全額納稅,是什么意思呢?比如我這個季度1%稅率不含稅發(fā)票金額3萬,3%不含稅發(fā)票金額10萬,5%不含稅發(fā)票金額20萬。那我本季度應(yīng)交增值稅=3萬*1%+10萬*3%+20萬*5%,這這樣交稅嗎?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊一人有限公司嗎
賬上計提的其他應(yīng)收款社保個人部分和其他應(yīng)收款公積金個人部分不對,但是想不到是之前那比計提錯了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請問,請問知識產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認,收款時確認費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
老師我可能沒說清楚,就是免征增值稅的稅費那部分要交企業(yè)所得稅嗎?
你好,免征增值稅,計入營業(yè)外收入,需要在利潤總額里面體現(xiàn) 繳納所得稅