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小規(guī)模在24年11月開具增值稅專用發(fā)票,開具名稱為*現(xiàn)代服務*采購項目,25年1月紅沖后重開,開票內(nèi)容為項目的合同內(nèi)容明細有三十條,24年做賬的時候已經(jīng)做了其成本,但是重新開票后原成本和開票明細無法一一匹配,請問這個新開的發(fā)票需要如何做賬

2025-02-13 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-13 14:15

你好,請問做賬的時候,結(jié)轉(zhuǎn)的成本要重新入嗎?如果不需要重新入,紅沖和開具正數(shù)的發(fā)票,可以手動做憑證,一正一負沖銷了,營業(yè)收入相當于0

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快賬用戶7274 追問 2025-02-13 14:18

那就是我可以不用管這新開具的發(fā)票上的明細,按去年已經(jīng)做的成本就可以了對吧

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齊紅老師 解答 2025-02-13 14:42

你好,是的,成本不需要調(diào)整

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快賬用戶7274 追問 2025-02-13 14:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-02-13 15:02

不客氣,祝生活愉快!

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你好,請問做賬的時候,結(jié)轉(zhuǎn)的成本要重新入嗎?如果不需要重新入,紅沖和開具正數(shù)的發(fā)票,可以手動做憑證,一正一負沖銷了,營業(yè)收入相當于0
2025-02-13
你好,第一個,如果暫估金額跟去年一致,直接把發(fā)票附在去年暫估憑證后面 第二個,通過以前年度損益調(diào)整,或者利潤分配-未分配利潤直接調(diào)整 第三個,跟對方溝通一致,可以紅沖發(fā)票,同二
2023-03-10
您好,暫估的話,收到票沖暫估,在做一筆正確的,然后計算錯誤,仍然是紅沖,第三個就是說,你需要吧這個普票正常負數(shù)
2023-03-10
你好,收入分期按技術(shù)開發(fā)進度確認
2022-03-07
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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