你好,請問做賬的時候,結(jié)轉(zhuǎn)的成本要重新入嗎?如果不需要重新入,紅沖和開具正數(shù)的發(fā)票,可以手動做憑證,一正一負沖銷了,營業(yè)收入相當于0
我們是商管公司,是區(qū)管委會旗下集團公司的子公司,承接區(qū)內(nèi)一些房產(chǎn)的租賃,自己沒有房產(chǎn),其他公司管理房產(chǎn),出租給商家還有一些公司員工短租,會收取租賃費,公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權(quán)責發(fā)生制確認收入成本,收入和支出匹配 問題1對于上述業(yè)務,收租金,房產(chǎn)不是自己的,這個算啥服務,用哪個稅率?公攤能耗尼,用哪個,收取的水電費用哪個?分別開具啥明目發(fā)票 問題2對于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會交一段時間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時候交增值稅?啥時候交企業(yè)所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認收入繳納企業(yè)所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產(chǎn)擁有者會一段時間給個成本明細,他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實際租出100套,那么成本我就分攤了,其實收入和成本不匹配 問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
24.甲公司為增值稅一般納稅人,20x7年3月1日向乙公司銷售一批商品,價目表上標明的售價為5000萬元,由于是老容戶,甲公司給予10%的商業(yè)折扣,已經(jīng)開具增值稅專用發(fā)票。該批商品成本為2600萬元。為及早收回貨款,甲公司和己公司約定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30。根據(jù)以往經(jīng)驗,估計乙公司會在10天內(nèi)付款。己公司在驗收時發(fā)現(xiàn)商品有蝦瘋,但不影響使用,經(jīng)協(xié)商甲公司同意給予1%的銷售折讓,已經(jīng)開具紅字增值稅專用發(fā)票,己公司在20x7年3月10日支付貨款。假定計算現(xiàn)金折扣時將增值稅包括在內(nèi)。要求:做甲公司相關(guān)的會計處理(答案中的金額單位用萬元表示)。
老師,想請教一下,軟件代理公司,一般納稅人,簽了一個3年期限的技術(shù)開發(fā)合同,合同期間是2021.4.1-2024.3.31,金額30萬元,付款條件為分三年每年支付10萬元,第一年支付條件為簽訂合同7日內(nèi)支付3萬元,機器配試成功支付4萬,驗收成功支付3萬,第二年和第三年都是驗收支付半年和一年之內(nèi)分別支付5萬元,即T+6、T+13支付5萬元。我在4月份開具了10萬元的專票,內(nèi)容為:技術(shù)開發(fā)。請問怎么做賬務處理???收入確認是采用時期法嗎?因為在第一年驗收的時候基礎(chǔ)功能就可以使用了,第二年和第三年繼續(xù)進行二期或者三期開發(fā)是因為客戶還有其他的功能需要增加,繼續(xù)開發(fā)的。
1.某生產(chǎn)性企業(yè)為增值稅一般納稅人增值稅稅率為13%,2019年5月經(jīng)營業(yè)務如下①銷售貨物一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬元,另收取包裝費和售后服務費5萬元。貨物已經(jīng)發(fā)出購買方支付了50%的貨款其余款項約定在兩個月后支付②銷售給某商場(小規(guī)模納稅人)貨物一批,開出普通發(fā)票注明價款13.56萬元③將自行開發(fā)生產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于廣告樣品,該產(chǎn)品無市場同類價格。已知其生產(chǎn)成本為10萬元④購進批生產(chǎn)用原材料,已支付貨款,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為7.8萬元⑤購進一批零部件,已付款并驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為18萬元,稅款為2.34萬⑥從小規(guī)模納稅人處購買辦公用品等1萬元,取得普通發(fā)票⑦購進生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為33萬元,增值稅4.29萬元⑧將企業(yè)閑置的廠房(2010年6月購入)出租,當月取得的租金收入為1萬元,該企業(yè)選擇簡易辦法征稅已知本月取得的票據(jù)符合稅法的規(guī)定并在當月申報抵扣題目:計算該企業(yè)當期的銷項稅額,可抵扣的增值稅進項稅額,應納增值稅稅額,企業(yè)銷售貨物并出租閑置廠房屬于什么行為應如何納稅
(三).甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的M產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,2019線年12月1日,該企業(yè)“應收賬款”所屬明細科目的借方余額合計為300萬元,“壞內(nèi)賬準備——應收賬款”科目的貸方余額為20萬元,企業(yè)確認收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,不12月份該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下:要(1)8日,向乙企業(yè)銷售M產(chǎn)品100件,每件產(chǎn)品單價為2.5萬元(不含增值稅)答成本為2萬元:由于是成批銷售,甲企業(yè)給子乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣,并開具了增題稅專用發(fā)票,至本月末款項尚未收到。該項銷售符合收入確認條件且屬于在某一時點行的履約義務。(2)20日,丙企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回M產(chǎn)品10件,該產(chǎn)品為上月采用現(xiàn)銷方售出并已確認收入,其單價為2.5萬元(不含增值稅),成本為2萬元。甲企業(yè)已丙企業(yè)開具了增值稅紅字專用發(fā)票,并簽發(fā)了一張面值為28.25萬元、期限為1個的銀行承兌匯票。退回的產(chǎn)品已入庫。(3)31日,年終清查財產(chǎn)時,發(fā)現(xiàn)2013年入賬的應收賬款3萬元無法收回,確為壞賬。
你好,我想接消防施工項目會計做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點點忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務局能查到對應單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
那就是我可以不用管這新開具的發(fā)票上的明細,按去年已經(jīng)做的成本就可以了對吧
你好,是的,成本不需要調(diào)整
好的,謝謝老師
不客氣,祝生活愉快!