你好;你1季度開了專票和普票分別是好多; 你有無票收入沒有 。才好判斷; 你季度合計(jì)超過30萬沒;才好給你分析
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個季度開過10萬的發(fā)票,一個季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個季度的增值稅,這個增值稅申報(bào)表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
老師,請問一下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開多少普票都是免稅,直接填寫第10欄就行了吧?這個季度。系統(tǒng)彈不出來數(shù)據(jù)了,
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請問我的增值稅申報(bào)表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
老師,小規(guī)模納稅人,未開票收入這個季度申報(bào)了,填寫的小規(guī)模納稅申報(bào)表的第10行,下個月針對這部分銷售收入又開票了,開的專票,那下個季度申報(bào)的時候在第2行填寫,但是上個季度已經(jīng)申報(bào)了這部分稅,怎么能將上個季度的扣減呢?能在第10行填寫負(fù)數(shù)沖掉上個季度的這部分稅額嗎?
老師,小規(guī)模納稅人。 圖一是從稅務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出的第一季度全量發(fā)票 圖二是納稅申報(bào)表,填寫 我不明白這個9w多怎么來的,不應(yīng)該是填寫7w嗎? 在第10行
老師你好!小規(guī)模納稅人22年購入2手車,現(xiàn)在出售稅率是多少
實(shí)繳金額的時候,需要交什么稅?
個人捐款怎么抵稅,還是匯算清繳時抵扣
老師 法院判決書可以作為稅前扣除憑證嗎?依據(jù)是什么?
你好老師,稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時營業(yè)外支出如果有一百多萬會引起稅務(wù)風(fēng)險嗎?
房地產(chǎn)公司M需要甲方A、B、C建筑施工,甲方提供材料,材料單位是D,發(fā)票現(xiàn)在由D開給M,M直接代A、B、C給D付款,這個賬務(wù)處理要怎么做 這個過程有問題嗎
因?yàn)樵O(shè)計(jì)產(chǎn)生的材料費(fèi),人工費(fèi)應(yīng)該開啥發(fā)票?是那種快閃店
請問下融資租賃利息發(fā)票作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄是,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 是這樣嗎
老師,這個表怎么填啊,像這個工人費(fèi)用怎么填寫?技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)怎么填寫
增值稅申報(bào)表可以作廢嗎?作廢后還能重新申報(bào)嗎?
第一張普片就是第一季度的全量發(fā)票,季度合計(jì)數(shù)沒有超過30w,沒有未開票收入。
你好; 只有普票; 你把全部金額的不含稅合計(jì)寫在10欄次去寫; 不寫其他欄次和減免表了
老師 麻煩看下圖一好嗎? 還有我的問題是表二納稅申報(bào)表的第10行事怎么來的?
你好; 這個10欄次正常就是你開票普票 的金額來的; 你開票的不含稅金額不是這個金額嗎?有差金額嗎?
我圖一合計(jì)普票是7w多,但是報(bào)表填寫怎么死9w多,我想知道原因
你好; 不對哦 ; 除非你系統(tǒng)取數(shù)據(jù)不對; 這樣明顯多了
正常應(yīng)該填寫7w多是嗎?
對的,看是不是系統(tǒng)出錯了