先寫情況說明,如實告知接手不久、之前賬務代理情況和資料缺失原因,強調(diào)業(yè)務真實合理。 整理現(xiàn)有發(fā)票,保證其真實合法,梳理其他應付款 - 報銷款憑證。 找業(yè)務記錄、員工證明等間接證據(jù)。 主動帶資料去稅務局溝通,態(tài)度誠懇,爭取理解,協(xié)商能否用其他方式佐證成本真實性。
老師,我想咨詢一下,我接手的這個企業(yè)是從代理記賬公司接過來的,公司最開始是另一個法人的,2018年有業(yè)務,2019年沒有業(yè)務,2020年6月,我們公司把這家公司轉(zhuǎn)到我現(xiàn)在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關系了),沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應收和應付賬款(這些客戶和供應商是之前法人的,與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒有關系),付也付不出去,收也收不回來了,我應該怎么處理?第一個方法是:應收應付用現(xiàn)金收回來或用現(xiàn)金付出去,數(shù)額大的分期收貨付,這個做法有什么風險嗎?;第二方法:應收做壞賬核銷,應付做營業(yè)外收入,這樣的做法對繳納企業(yè)所得稅有什么影響?
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預收賬款,聽取了一個財務朋友的建議,預收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
請問一下老師:因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應付款法人 頭上的,相當于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負債表上面的應付工資調(diào)成了負-32200,其他應付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負債表上面的應付工資和其他應付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應付職工薪酬貸,其他應付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細怎樣填呢?
之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來了 對方給我的科目余額表錄出來的報表和電子稅務局報的報表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務局領導讓補交點所得稅 把報表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導致這兩邊報表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應付款余額和未分配利潤對沖了 把報表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒有調(diào) 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個報表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務局報表?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應付賬款的科目中有幾家供應商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領導審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
老師,您好!請教 請問給全廠職工發(fā)放 端午節(jié)福利收到的專用發(fā)票是不能抵扣嗎?公錄這樣對嗎? 借: 管理費用-員工福利 貸: 應付職工薪酬 借: 應付職工薪酬 貸: 銀行存款 謝謝老師指導!
老師,內(nèi)賬,給工人交養(yǎng)老保險和失業(yè)保險費,費用一人一半,做會計分錄我要咋做,麻煩老師說下,謝謝!
有沒有適合寫關于管理會計調(diào)研報告,用來分析其管理會計實踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時間點不是還有四年嗎?
你好,有一筆收入先計入應收賬款,然后按照實際一年應收多少分攤到每月計提收入,現(xiàn)在這筆款要退,按收入退還是退應收賬款
去年暫估了2.6萬成本 1萬服務費用。 今年只來了1萬的成本 和11300的差旅費。 請問現(xiàn)在匯算清繳如何填表?
小企業(yè)會計準則,匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅,會計分錄
老師 關于裝訂會計憑證 還有明細賬及報表 封面我可以直接做一個電子檔以A4紙直接打印了訂書機訂起嗎
請問工商年報中單位繳費基數(shù)怎么填
老師,長期股權投資公允價值基礎調(diào)整凈利潤,存貨轉(zhuǎn)固定折舊是只影響當期還是每期都調(diào)整
我不去稅務局,只是給朋友幫忙代理記一下賬和報一下稅,至于去稅務局跑的事她自己去處理,作為朋友我給她準備一下需要的資料,只是這次稅務局讓調(diào)賬的事我給幫忙處理了,怎么寫,沒有寫過,求比較
《關于 [廣告公司名稱] 2022 年成本票相關情況的說明》 尊敬的稅務局工作人員: 我司 [廣告公司名稱],統(tǒng)一社會信用代碼為 [具體代碼],現(xiàn)對貴局要求提供的 2022 年涉及失聯(lián)企業(yè)成本票相關紙質(zhì)資料做出如下說明: 一、事件背景 我司在 2022 年收到一張來自 [失聯(lián)企業(yè)名稱] 的成本發(fā)票,并據(jù)此進行了賬務處理。近期,我司得知該發(fā)票開具企業(yè)已失聯(lián),貴局要求對 2022 年企業(yè)所得稅納稅申報表進行調(diào)增處理。 二、已有的相關資料 目前,我司在相關業(yè)務賬務處理過程中僅留存有該成本發(fā)票,在賬面上反映為其他應付款 - 報銷款。由于之前賬務處理工作由代理公司負責,相關原始資料交接不完整,我司未能找到與該成本票相對應的合同或協(xié)議,以及付款憑證。 三、關于業(yè)務真實性的說明 (一)業(yè)務實際發(fā)生情況 在 2022 年,我司確實與 [失聯(lián)企業(yè)名稱] 存在業(yè)務往來。該業(yè)務是 [簡單描述業(yè)務內(nèi)容,例如:為我司提供廣告設計服務],符合我司正常的經(jīng)營范疇。當時,基于對業(yè)務伙伴的信任,在完成服務后,我司接收了對方開具的發(fā)票,并進行了賬務處理,但未妥善留存所有相關憑證。 (二)后續(xù)改進措施 經(jīng)過此次事件,我司深刻認識到憑證管理的重要性。自 [具體時間,如 2023 年某月起],我司已經(jīng)加強了內(nèi)部財務管理,完善了財務憑證的審核和存檔流程,確保類似情況不再發(fā)生。 四、請求理解與從輕處理 鑒于上述情況,我司誠懇地希望貴局能夠考慮到我司并非故意缺失相關憑證,且業(yè)務真實發(fā)生的實際情況。在對此次事件進行處理時,能夠給予一定程度的理解和從輕處理。 我司承諾將積極配合貴局的工作,如貴局在后續(xù)調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)我司有任何不實陳述或違規(guī)行為,愿意承擔相應的法律責任。 以上情況,特此說明。 [廣告公司名稱] [具體日期] 你的朋友可以將這份情況說明打印出來,連同現(xiàn)有的成本發(fā)票復印件等資料一起提交給稅務局,并在與稅務局溝通時,如實陳述相關情況,盡量爭取妥善的處理結(jié)果。
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝