墊付時(shí)的分錄正確。收到款時(shí)的分錄不對(duì),正確的應(yīng)是借銀行存款 11200,貸其他應(yīng)付款 - XX 11196,多出的 4 元根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入或沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用。
甲銷(xiāo)售給乙貨物的同時(shí),給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi),后來(lái)乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開(kāi)寫(xiě) 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄都對(duì)吧 如果不涉及銷(xiāo)售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎 這四個(gè)分錄是該這么寫(xiě)嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
客戶打貨款的時(shí)候多付了100元,這個(gè)代收的100元我們要付給司機(jī)運(yùn)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?(運(yùn)費(fèi)發(fā)生的時(shí)候,借 銷(xiāo)售費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-司機(jī) 付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候 其他應(yīng)付款借100 貸 銀行存款100)
付定國(guó)際航班機(jī)票定金時(shí),借:其他應(yīng)付款-XX公司 貸:銀行存款 機(jī)票付尾款個(gè)人賬戶時(shí),借:其他應(yīng)收款-XXX 貸:銀行存款 收到機(jī)票行程單時(shí), 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-XXX 其他應(yīng)付款-XX公司 這樣分錄合理嗎?可以這樣做賬嗎?
報(bào)銷(xiāo)個(gè)人費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄 1、現(xiàn)金支付時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 2、銀行付款時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:銀行存款 3、沖銷(xiāo)個(gè)人掛賬時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 4、私人賬戶報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用相當(dāng)于私人墊付的資金時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 老師,3.4里面貸方的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎?什么時(shí)候需要沖平其他應(yīng)付款啊?
收到總部打款社保費(fèi)需還給總部 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提社保 借銷(xiāo)售費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 12號(hào)公戶自動(dòng)扣費(fèi)支付社保 借銷(xiāo)售費(fèi)用-企業(yè)繳納社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人繳納部分 貸銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師 我這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
收到款時(shí),是銀行收到這筆款,隨后提出去了,是這樣做的,借:其他應(yīng)付款-XX 11196 貸銀行存款11196
這4元沒(méi)有牽扯到手續(xù)費(fèi)
同學(xué)你好 四元收回來(lái)了嗎
收到了老師
老師,您看下,這筆款我就沒(méi)有在賬上體現(xiàn)出來(lái)
那就借其他應(yīng)付款11200 貸銀行存款 借銀行11200 貸其他應(yīng)付款
你的意思是上面的11196元,改成11200元嗎?
對(duì)的 因?yàn)槟闶盏降氖?1200
但我們買(mǎi)機(jī)票花掉銀行款11196元
飛機(jī)票上的金額是11200對(duì)吧
是11196元. 老師
我這還有一個(gè)3200的商標(biāo)注冊(cè)費(fèi),這個(gè)算在管理費(fèi)用里面合適吧
同學(xué)你好那你就直接都按11196來(lái)做 四元不做 2.這個(gè)可以計(jì)入管理費(fèi)用
老師 那我上面的那個(gè)截圖的對(duì)的哈?計(jì)入管理費(fèi)用-商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)嗎?
嗯 這樣做是可以的
好的老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝