核實原因 檢查出入庫和銷售記錄、憑證,與相關(guān)人員溝通,看是記錄錯誤還是特殊情況導(dǎo)致庫存消失。 處理方法 記錄錯誤 若 9 月已售未出庫,10 月補出庫,借:主營業(yè)務(wù)成本 C,貸:庫存商品 - 摩托車 C。 若車輛被錯標(biāo)已出庫,10 月糾正,借:庫存商品 - 摩托車 C,貸:以前年度損益調(diào)整 / 管理費用 C。 特殊情況 若車輛用于展示等暫未歸,借:庫存商品 - 摩托車 V,貸:其他應(yīng)收款 - 展示車輛 V。歸還后沖減,有損壞再處理。 若車輛被盜,報警,根據(jù)保險和損失情況,借:其他應(yīng)收款 - 保險賠款、營業(yè)外支出,貸:庫存商品 - 摩托車。
老師幫我想問一下 我是做雪上游樂設(shè)備的 有一種摩托車 我上個月購進(jìn)的發(fā)票開的 機(jī)動車 雪地摩托車 是燒油的 我在開出也是這樣開 請問一下 機(jī)動車銷售和我賣電動游樂設(shè)備做賬有什么不同
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了,但是車架號確認(rèn)是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做???因為車比較多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師,請問下,我們采購了一批車, 用于銷售也有用于租出去,現(xiàn)在有開出了一張機(jī)動車發(fā)票要去上牌,但是客戶不要了, 所以根據(jù)發(fā)票已經(jīng)是庫存轉(zhuǎn)固資了,也沒有上牌還放在倉庫中, 這種情況下請問這臺車需要次月折舊嗎?
老師,請問一下機(jī)動車的(摩托車),我現(xiàn)在做10月份的賬。發(fā)現(xiàn)以前會計做的,就是9月期末的庫存沒有了。10月入庫2輛,10月出庫4輛。 ,機(jī)動車的是有這個車才能開發(fā)票出去,沒有車是開不出去的。不存在暫估的。這種情況咋處理哦?
老師,請問一下機(jī)動車的(摩托車),我現(xiàn)在做10月份的賬。發(fā)現(xiàn)以前會計做的,就是9月期末的庫存沒有了。10月出庫1輛。 ,機(jī)動車的是有這個車才能開發(fā)票出去,沒有車是開不出去的。不存在暫估的。這種情況咋處理哦?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
剛查了一下,這輛車21.1.30號已開批發(fā)票出去了、可是22.12.30號鄉(xiāng)鎮(zhèn)把這輛車退回欽州,又開了沖紅票退回欽州了 到24.10.19號又零售出去,開了零售票
剛剛讓前臺開發(fā)票的查詢這輛車,剛查了一下,這輛車21.1.30號已開批發(fā)票出去了、可是22.12.30號鄉(xiāng)鎮(zhèn)把這輛車退回欽州,又開了沖紅票退回欽州了 到24.10.19號又零售出去,開了零售票 現(xiàn)在咋處理哦。
賬上庫存,我看最后一次有這個應(yīng)該,是調(diào)整的分錄,2023.11.15調(diào)整,把這個車出庫了,所以現(xiàn)在2024.10月,我們出庫這輛車,我的賬上已經(jīng)沒有這個車可以出庫了。
那就先紅沖了然后再做藍(lán)字分錄
但是賬上做了筆調(diào)整的分錄。借其他應(yīng)付款 法人,貸方庫存商品這輛車的型號。那我現(xiàn)在是借其他應(yīng)付款法人 紅字,貸庫存商品 型號 然后紅字嘛
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,是不是本來我21年開出去成本分錄,借應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。然后22年車退了,借 主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸庫存商品紅字?
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,是不是本來我21年開出去成本分錄,借應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。然后22年車退了,借 主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸庫存商品紅字? 但是后面會計吧庫存直接調(diào)沒了,調(diào)了,借其他應(yīng)付款 貸方庫存商品,這個型號很多輛一起調(diào)沒了,現(xiàn)在我重新入庫可以把
重新做,借庫存商品,貸其他應(yīng)付款 法人。
同學(xué)你好 對的 是重新入庫
好的,那我現(xiàn)在調(diào)回來。結(jié)轉(zhuǎn)成本會重復(fù)不?不懂之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了。有沒有沖回來。太多車了,亂了。
年底之前都調(diào)整好了