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老師,請問一下機(jī)動車的(摩托車),我現(xiàn)在做10月份的賬。發(fā)現(xiàn)以前會計做的,就是9月期末的庫存沒有了。10月出庫1輛。 ,機(jī)動車的是有這個車才能開發(fā)票出去,沒有車是開不出去的。不存在暫估的。這種情況咋處理哦?

2024-12-26 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-26 13:25

核實原因 檢查出入庫和銷售記錄、憑證,與相關(guān)人員溝通,看是記錄錯誤還是特殊情況導(dǎo)致庫存消失。 處理方法 記錄錯誤 若 9 月已售未出庫,10 月補出庫,借:主營業(yè)務(wù)成本 C,貸:庫存商品 - 摩托車 C。 若車輛被錯標(biāo)已出庫,10 月糾正,借:庫存商品 - 摩托車 C,貸:以前年度損益調(diào)整 / 管理費用 C。 特殊情況 若車輛用于展示等暫未歸,借:庫存商品 - 摩托車 V,貸:其他應(yīng)收款 - 展示車輛 V。歸還后沖減,有損壞再處理。 若車輛被盜,報警,根據(jù)保險和損失情況,借:其他應(yīng)收款 - 保險賠款、營業(yè)外支出,貸:庫存商品 - 摩托車。

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快賬用戶4413 追問 2024-12-26 13:45

剛查了一下,這輛車21.1.30號已開批發(fā)票出去了、可是22.12.30號鄉(xiāng)鎮(zhèn)把這輛車退回欽州,又開了沖紅票退回欽州了 到24.10.19號又零售出去,開了零售票

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快賬用戶4413 追問 2024-12-26 13:45

剛剛讓前臺開發(fā)票的查詢這輛車,剛查了一下,這輛車21.1.30號已開批發(fā)票出去了、可是22.12.30號鄉(xiāng)鎮(zhèn)把這輛車退回欽州,又開了沖紅票退回欽州了 到24.10.19號又零售出去,開了零售票 現(xiàn)在咋處理哦。

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快賬用戶4413 追問 2024-12-26 13:48

賬上庫存,我看最后一次有這個應(yīng)該,是調(diào)整的分錄,2023.11.15調(diào)整,把這個車出庫了,所以現(xiàn)在2024.10月,我們出庫這輛車,我的賬上已經(jīng)沒有這個車可以出庫了。

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齊紅老師 解答 2024-12-26 13:50

那就先紅沖了然后再做藍(lán)字分錄

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快賬用戶4413 追問 2024-12-26 14:42

但是賬上做了筆調(diào)整的分錄。借其他應(yīng)付款 法人,貸方庫存商品這輛車的型號。那我現(xiàn)在是借其他應(yīng)付款法人 紅字,貸庫存商品 型號 然后紅字嘛

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齊紅老師 解答 2024-12-26 14:45

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶4413 追問 2024-12-26 14:53

老師,是不是本來我21年開出去成本分錄,借應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。然后22年車退了,借 主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸庫存商品紅字?

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齊紅老師 解答 2024-12-26 14:54

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶4413 追問 2024-12-26 15:05

老師,是不是本來我21年開出去成本分錄,借應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。然后22年車退了,借 主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸庫存商品紅字? 但是后面會計吧庫存直接調(diào)沒了,調(diào)了,借其他應(yīng)付款 貸方庫存商品,這個型號很多輛一起調(diào)沒了,現(xiàn)在我重新入庫可以把

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快賬用戶4413 追問 2024-12-26 15:05

重新做,借庫存商品,貸其他應(yīng)付款 法人。

重新做,借庫存商品,貸其他應(yīng)付款 法人。
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齊紅老師 解答 2024-12-26 15:07

同學(xué)你好 對的 是重新入庫

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快賬用戶4413 追問 2024-12-26 15:21

好的,那我現(xiàn)在調(diào)回來。結(jié)轉(zhuǎn)成本會重復(fù)不?不懂之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了。有沒有沖回來。太多車了,亂了。

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齊紅老師 解答 2024-12-26 15:22

年底之前都調(diào)整好了

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2024-12-26
你好,你們那兩輛摩托車是怎么來的?
2024-12-23
你好,2023年的時候購買了6+4=10,然后這10兩已經(jīng)全部出庫了不是。
2025-03-25
首先你要看一下你這個庫存里面的這個商品是不是有兩種,一種是有后綴的單價,一種是沒有后綴的單價,完了之后,你再根據(jù)你對應(yīng)的出庫的這個商品來選擇,你應(yīng)該用哪一個來開具?
2020-11-10
首先需查明原因,若能確定是以前年度退貨未退庫且多結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)進(jìn)行調(diào)整,會計分錄為借:庫存商品等,貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅;借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤。對于當(dāng)前業(yè)務(wù),應(yīng)先將實際未入庫的車輛及時辦理入庫手續(xù),借記“庫存商品”,貸記“應(yīng)付賬款”等科目;在銷售出庫時,仍需按正常銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn),確保成本計算準(zhǔn)確,避免重復(fù)出錯。同時,需根據(jù)調(diào)整后的賬目數(shù)據(jù)進(jìn)行正確的稅務(wù)申報和補繳稅款等工作。
2025-01-12
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