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老師,請問我2020年計提了一個利息收入,申報了未開票收入,當年增值稅所得稅都交了,到今天才收到錢,然后給對方開發(fā)票,但是現(xiàn)在我才知道,未開票收入申報表那里好像是不能跨年的,對吧?現(xiàn)在可咋辦呀?今天得給對方開發(fā)票了

2024-12-26 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-26 09:41

未開票收入可以跨年申報。 增值稅方面,開票當月在申報表附列資料(一)的 “未開票收入” 欄填負數(shù)沖減之前的金額,“開具發(fā)票” 欄按發(fā)票金額填正數(shù)。 所得稅方面,之前已正確繳納,現(xiàn)在開票一般不影響,可在申報時備注說明情況。 會計記錄上,收到款開票后,借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款” 等,之前已確認收入和增值稅,不用重復確認,如有壞賬準備等情況可相應(yīng)調(diào)整。

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未開票收入可以跨年申報。 增值稅方面,開票當月在申報表附列資料(一)的 “未開票收入” 欄填負數(shù)沖減之前的金額,“開具發(fā)票” 欄按發(fā)票金額填正數(shù)。 所得稅方面,之前已正確繳納,現(xiàn)在開票一般不影響,可在申報時備注說明情況。 會計記錄上,收到款開票后,借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款” 等,之前已確認收入和增值稅,不用重復確認,如有壞賬準備等情況可相應(yīng)調(diào)整。
2024-12-26
同學你好 對的 是這樣填寫
2021-12-15
同學,紅沖無開票收入,再做開票收入
2023-04-17
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸利潤分配未分配利潤負數(shù) 應(yīng)交稅費 借應(yīng)收 貸利潤分配未分配利潤應(yīng)交稅費
2025-04-18
你好,那你賬上怎么紅沖的?
2025-02-20
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