你好是的,這個不能抵扣。
某進出口公司當月進口多媒體設備600臺,每臺進口完稅價格2萬元,關(guān)稅稅率為15%,委托運輸公司將進口多媒體設備從海關(guān)運回本單位,支付運輸公司不含稅運輸費用18萬元,取得了運輸公司開具的專用發(fā)票。當月以每臺3.6萬元的含稅價格售出400臺,為山區(qū)學校捐贈2臺。另支付不含稅銷貨運輸費1.3萬元(取得運輸專用發(fā)票)。要求:計算進口貨物環(huán)節(jié)應納增值稅、當月銷項稅額、當月全部進項稅額、國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應納增值稅。
4、某進出口公司為增值稅一般納稅人,地處市區(qū),于2020年2月進口應稅消費品一-批,以離岸價格成交,成交價折合人民幣2760萬元。另外支付該貨物運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前發(fā)生的運費20萬元、保險費10萬元、包裝材料費用10萬元,委托境內(nèi)某運輸企業(yè)將進口貨物運抵本單位發(fā)生運輸費用10萬元,分別取得海關(guān)開具的完稅憑證和運輸單位開具的貨票。入庫后本月將進口應稅消費品全部銷售,取得不含稅銷售額7000萬元。(該貨物適用關(guān)稅稅率50%、增值稅稅率17%、消費稅稅率10%)要求:根據(jù)稅法規(guī)定,計算該公司進口環(huán)節(jié)應納的關(guān)稅、增值稅、消費稅稅額。
老師你好,增值稅一般納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務的進項稅額允許從銷項中抵扣 問題1:這里的是指一般納稅人個人購買國內(nèi)運輸服務的進項可以抵扣呢,還是需要公司承包的程租,期租,濕租才會開具增值稅專用發(fā)票呢 問題2:取得增值稅普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的金額(這段話怎么理解呢,是一般納稅人購買的國內(nèi)旅客運輸服務即使開具的普通發(fā)票也一樣可以抵扣進項嗎
全出口外貿(mào)公司,無進口業(yè)務,1問:進項稅如果不能全部出問口退稅,是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅報表怎么填?2問:國內(nèi)運輸專票不能抵扣?是先認證在轉(zhuǎn)出處理嗎?
老師好,請問咱們公司是從事國際貨物運輸代理,開的免稅的發(fā)票,但是供方有些費用開具的是國內(nèi)段的專票,那這一部分我開給我的客戶是不是也要開國內(nèi)段的專票啊 要不要區(qū)分開來啊
老師,工商年報的納稅總額是哪些數(shù)據(jù)的合計呀老師
那些公司需要交工會經(jīng)費和殘保金?
剛剛辦理的個體工商戶,需要報哪些稅?需要開通對公銀行賬戶嗎?有哪些稅收優(yōu)惠?
老師您好,盤虧固定資產(chǎn)的進項稅額轉(zhuǎn)出是按固定資產(chǎn)凈值乘以適用稅率嗎?請問這個公式的依據(jù)或者相關(guān)文件是什么?
老師請問:同樣的數(shù)據(jù)手手工賬咋和電腦賬(快賬)在出季報資產(chǎn)負載表對不上數(shù)呢?(手工賬的貨幣資金是對的)。建賬套時期初數(shù)只把其他應收款在貸方余額填到其他應付款。(這里是不是必須從分類)嗎?原賬上的其他應交款(因為就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅填為稅金及附加。在出資產(chǎn)負載表:其他應收款和其他應付款應該是零,電腦賬也是有余額。是不是在沒有填錯的基礎上不應該對不上吧?謝謝!
老師您好,如果員工食堂采購,怎么樣操作才會稅務上合規(guī),匯算清繳不用調(diào)增?對方開不了發(fā)票
老師,您好,小規(guī)模納稅人,營業(yè)執(zhí)照上是裝修公司,自己有一個地方,出租給酒店,收取房屋租金的話,每個月超10萬會影響小規(guī)模嗎,會直接升為一般納稅人嗎?還有會計學堂上有最新政策的增值稅和附加稅申報,個稅申報等實操稅務申報的課程嗎
人力資源服務公司承接一份建筑勞務外包,合同中約定稅率6%,我方開票的項目名稱如何填寫
以前年度取得的發(fā)票發(fā)生異常,款己付,稅局要求作進項轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么處理
老師個稅里什么是收入額