關(guān)稅完稅價=2760%2B20%2B10%2B10=2800 關(guān)稅=2800*50%=1400 消費稅=(2800%2B1400)/(1-10%)*10%=466.67 增值稅=(2800%2B1400%2B466.67)*13%=606.67
2、某進出口公司進口一批冰箱,境外口岸成交價格為 500萬元,這批貨物運抵我國關(guān)境輸入地點起卸前發(fā)生運輸費用 20 元、保險費用 10 萬元、裝卸費用10 萬元。假定關(guān)稅稅率為 10%。計算進口該批冰箱應(yīng)繳納的關(guān)稅稅額。
2、某市一家進出口公司為增值稅一般納稅人2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)進口輕型商務(wù)客車2輛用于公司經(jīng)營,國外買價折合人民幣合計800000元,運抵我國入關(guān)地前支付的運費折合人民幣60000元、保險費折合人民幣30000元;入關(guān)后運抵企業(yè)所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費10000元,稅額1100元。(2)從國外進口中檔護膚品一批,該批貨物在國外的買價為200萬元人民幣,由進出口公司支付的購貨傭金10萬元人民幣,運抵我國海關(guān)卸貨前發(fā)生的運輸費為30萬元人民幣保險費無法確定。該批貨物已報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。(假設(shè)輕型商務(wù)客車關(guān)稅稅率20%消費稅稅率5%;中檔護膚品關(guān)稅稅率10%)(本題20分)(1)計算進口輕型商務(wù)客車應(yīng)繳納的進口關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅。(2)計算進口護膚品應(yīng)繳納的進口關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅。
某外貿(mào)進出口公司2021年10月進口一批應(yīng)稅消費品,購買價格400萬元,這批貨物在運抵我國關(guān)境輸入地點起卸之前發(fā)生運費22萬元,裝卸費10萬元,保險費18萬元,關(guān)稅稅率40%,消費稅稅率30%,增值稅稅率13%,當(dāng)月以不含稅價1000萬元將這批貨物全部售出。1.解釋并計算關(guān)稅完稅價格2.計算應(yīng)納進口關(guān)稅3.計算組成計稅價格4.計算進口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅5.計算國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)增值稅銷項稅額6.計算國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅額
4、某進出口公司為增值稅一般納稅人,地處市區(qū),于2020年2月進口應(yīng)稅消費品一-批,以離岸價格成交,成交價折合人民幣2760萬元。另外支付該貨物運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前發(fā)生的運費20萬元、保險費10萬元、包裝材料費用10萬元,委托境內(nèi)某運輸企業(yè)將進口貨物運抵本單位發(fā)生運輸費用10萬元,分別取得海關(guān)開具的完稅憑證和運輸單位開具的貨票。入庫后本月將進口應(yīng)稅消費品全部銷售,取得不含稅銷售額7000萬元。(該貨物適用關(guān)稅稅率50%、增值稅稅率17%、消費稅稅率10%)要求:根據(jù)稅法規(guī)定,計算該公司進口環(huán)節(jié)應(yīng)納的關(guān)稅、增值稅、消費稅稅額。
上海某進出口公司從美國進口貨物(應(yīng)稅消費品)一批,貨物以離岸價格成交,成交價折合人民幣為1465萬元,另支付貨物運抵我國上海港的運費、保險費等35萬元。假設(shè)該貨物適用關(guān)稅稅率為20%、增值稅稅率為17%、消費稅稅率為10%。要求:請分別計算該公司進口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、消費稅和增值稅。
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費,發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認(rèn)收入嗎?