是的,發(fā)紅包需要給員工申報(bào)個(gè)稅的
老師,新年好,我想問(wèn)一下,公司開(kāi)工給員工的紅包,先從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給出納個(gè)人賬戶,然后再由出納發(fā)給員工需要發(fā)票嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄。
老師們,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,員工以工資薪金形式領(lǐng)取的提成,該員工離職后,出現(xiàn)退貨,那邊他的提成也該退出來(lái),現(xiàn)在是他把該退出來(lái)的提成交到公司了,我們就是紅沖之前的應(yīng)付職工薪酬。那他之前交得個(gè)稅怎么弄哦,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候也要提交該員工的工資么?該怎么申報(bào)這個(gè)員工的工資個(gè)稅問(wèn)題?退稅的話稅務(wù)局一般不會(huì)退的吧。
老師你好!想問(wèn)一下過(guò)年年會(huì)紅包和開(kāi)年紅包以現(xiàn)金的方式發(fā)給員工,如果想入賬要怎么處理,需要報(bào)個(gè)稅嗎,謝謝
老師,您好!我們公司有幾張加油票(有上年的和今年前幾個(gè)月員工已報(bào)銷(xiāo)的)今天發(fā)現(xiàn)加油票的稅號(hào)有誤,對(duì)方愿意沖紅,但是不愿意發(fā)沖紅發(fā)票給我們,那我們做原始憑證的時(shí)候還需要附上沖紅發(fā)票做原始憑證嗎?賬務(wù)上需要怎么處理?
老師好,有個(gè)員工去年7月從我公司領(lǐng)取薪資,我從7月開(kāi)始給他報(bào)個(gè)稅,他之前的公司當(dāng)月也給他申報(bào)了一筆收入,但是沒(méi)實(shí)際發(fā)放,現(xiàn)在他做匯算清繳的時(shí)候點(diǎn)提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報(bào)的變紅了,這個(gè)要怎么處理呢
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(wàn)(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷(xiāo)售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開(kāi)辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請(qǐng)問(wèn)違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問(wèn)#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有(?。?。 A 出租無(wú)形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊(cè)資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛,當(dāng)時(shí)無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在處置需要交什么稅。
老師 我有不明白的地方,比如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)了紅包,我這個(gè)個(gè)稅怎么給她申報(bào)呢
要做在工資表里嗎?比如張三平時(shí)的工資5000元,紅包500元,應(yīng)發(fā)工資5500元這樣去申報(bào),可是紅包已經(jīng)發(fā)了呢,這樣是不是相當(dāng)于發(fā)了兩份
是的,就是按5500申報(bào)個(gè)稅
可是老師,現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)發(fā)了 500 元紅包,在寫(xiě)到工資里面是不是發(fā)重復(fù)錢(qián)了
只是合計(jì)申報(bào)工資個(gè)稅,不是叫重復(fù)發(fā)
老師買(mǎi)的小獎(jiǎng)品 發(fā)票直接走福利費(fèi)可以嗎,不申報(bào)個(gè)稅
那個(gè)還是得申報(bào)個(gè)稅,
說(shuō)的關(guān)于福利取得的專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅, 是可以還是不可以啊請(qǐng)教一下,老師
是的,福利的專票不能抵扣的
那這個(gè)怎么做,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
那個(gè)沒(méi)法抵扣進(jìn)項(xiàng)的,因?yàn)闆](méi)合理的理由