是的,發(fā)紅包需要給員工申報(bào)個(gè)稅的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,新年好,我想問一下,公司開工給員工的紅包,先從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給出納個(gè)人賬戶,然后再由出納發(fā)給員工需要發(fā)票嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄。
老師們,請(qǐng)教一個(gè)問題,員工以工資薪金形式領(lǐng)取的提成,該員工離職后,出現(xiàn)退貨,那邊他的提成也該退出來(lái),現(xiàn)在是他把該退出來(lái)的提成交到公司了,我們就是紅沖之前的應(yīng)付職工薪酬。那他之前交得個(gè)稅怎么弄哦,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候也要提交該員工的工資么?該怎么申報(bào)這個(gè)員工的工資個(gè)稅問題?退稅的話稅務(wù)局一般不會(huì)退的吧。
老師你好!想問一下過(guò)年年會(huì)紅包和開年紅包以現(xiàn)金的方式發(fā)給員工,如果想入賬要怎么處理,需要報(bào)個(gè)稅嗎,謝謝
老師,您好!我們公司有幾張加油票(有上年的和今年前幾個(gè)月員工已報(bào)銷的)今天發(fā)現(xiàn)加油票的稅號(hào)有誤,對(duì)方愿意沖紅,但是不愿意發(fā)沖紅發(fā)票給我們,那我們做原始憑證的時(shí)候還需要附上沖紅發(fā)票做原始憑證嗎?賬務(wù)上需要怎么處理?
老師好,有個(gè)員工去年7月從我公司領(lǐng)取薪資,我從7月開始給他報(bào)個(gè)稅,他之前的公司當(dāng)月也給他申報(bào)了一筆收入,但是沒實(shí)際發(fā)放,現(xiàn)在他做匯算清繳的時(shí)候點(diǎn)提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報(bào)的變紅了,這個(gè)要怎么處理呢
                老師您好,一般納稅人11月申報(bào)10月稅的時(shí)候需要申報(bào)10月電商平臺(tái)收入嘛
老師,請(qǐng)問汽車租賃公司合同糾紛案件很多正常嗎?
老師,我現(xiàn)在在做稅務(wù)注銷,做清算企業(yè)所得稅申報(bào),《剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表》中的剩余財(cái)產(chǎn)是10萬(wàn),下面有個(gè)其中:累計(jì)盈余公積,累計(jì)未分配利潤(rùn)這兩個(gè)需要填嗎?如果需要,填的是賬面上的累計(jì)未分配利潤(rùn)嗎?
請(qǐng)問老師,公司有兩位股東,其中一位股東的出資額是20萬(wàn),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓出去,已經(jīng)實(shí)繳,是不是就不可以做零元轉(zhuǎn)讓了?
老師您好,公司交了8-12月份店面的房租費(fèi)用,可是錢是10月份才交的,我怎么攤銷費(fèi)用,可以10月份一起攤銷3個(gè)月費(fèi)用嗎,后面的2個(gè)月每月攤
老師你好,稅務(wù)局打電話說(shuō)我們22年的發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,下邊是以前會(huì)計(jì)的做的賬,稅務(wù)局說(shuō)還沒有轉(zhuǎn)出,不懂什么意思,下邊是以前會(huì)計(jì)做的賬,老師你看下那不對(duì)啊
老師,我現(xiàn)在做稅務(wù)注銷,在做清算企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)處置損益明細(xì)表有貨幣資金,賬面價(jià)值填10萬(wàn),計(jì)稅基礎(chǔ)跟可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格怎么填?
老師,本月收到25年物業(yè)費(fèi)和房租,我把1—9月的補(bǔ)攤在本月可以嗎?還有24年攤漏了2000多要用以前年度損益調(diào)整嗎
付工程款,施工單位提供的銀行擔(dān)保函財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)留復(fù)印件,那么原件交給業(yè)務(wù)經(jīng)辦人嗎?擔(dān)保函怎么處理?
請(qǐng)問老師服裝行業(yè)購(gòu)買衣服是為了研究款式、面料,不是直接銷售的,這部分支出計(jì)入什么科目比較合適呢?


老師 我有不明白的地方,比如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)了紅包,我這個(gè)個(gè)稅怎么給她申報(bào)呢
要做在工資表里嗎?比如張三平時(shí)的工資5000元,紅包500元,應(yīng)發(fā)工資5500元這樣去申報(bào),可是紅包已經(jīng)發(fā)了呢,這樣是不是相當(dāng)于發(fā)了兩份
是的,就是按5500申報(bào)個(gè)稅
可是老師,現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)發(fā)了 500 元紅包,在寫到工資里面是不是發(fā)重復(fù)錢了
只是合計(jì)申報(bào)工資個(gè)稅,不是叫重復(fù)發(fā)
老師買的小獎(jiǎng)品 發(fā)票直接走福利費(fèi)可以嗎,不申報(bào)個(gè)稅
那個(gè)還是得申報(bào)個(gè)稅,
說(shuō)的關(guān)于福利取得的專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅, 是可以還是不可以啊請(qǐng)教一下,老師
是的,福利的專票不能抵扣的
那這個(gè)怎么做,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
那個(gè)沒法抵扣進(jìn)項(xiàng)的,因?yàn)闆]合理的理由