你好,是的,是需要申報(bào)的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    一般納稅人,10月勾選認(rèn)證的發(fā)票,應(yīng)該是在10月申報(bào)9月的增值稅申報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)稅額,還是在11月申報(bào)10月的增值稅申報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)稅額?
您好!我公司9月份注冊(cè)小規(guī)模納稅人,11月份升一般納稅人,11月就開票了,我現(xiàn)在要到大廳申報(bào),我需要帶什么,10月份的小規(guī)模納稅人申報(bào)表做好了,現(xiàn)在不知道11月份一般納稅人申報(bào)需要什么
好的,第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒(méi)有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入補(bǔ)開了發(fā)票
好的,第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒(méi)有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入補(bǔ)開了發(fā)票,并且是按照一般人補(bǔ)開的發(fā)票,這種情況我需要怎么辦,并且在這里您回答完我之后我沒(méi)法回復(fù)您,只能重新提交問(wèn)題,不知道為什么,
老師,公司10月份的時(shí)候還是小規(guī)模納稅人,11月份開始成為一般納稅人了,還需要申報(bào)9-10月的增值稅季報(bào)嘛?
                應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來(lái)發(fā)票也開不進(jìn)來(lái)。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問(wèn)老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說(shuō)沒(méi)有,結(jié)果現(xiàn)在問(wèn)老板說(shuō)10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問(wèn)說(shuō)9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒(méi)票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來(lái)核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬(wàn)賬怎么做?
請(qǐng)問(wèn)一下,未開票收入,上個(gè)月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢的銷項(xiàng)稅,就沒(méi)有把上個(gè)月未開票收入低這個(gè)月開票金額,上個(gè)月的未開票收入我可以下個(gè)月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問(wèn)個(gè)問(wèn)題


個(gè)人名義入住的電商平臺(tái)要申報(bào)嘛
這個(gè)人是公司法人
你好,個(gè)人也是需要申報(bào)的。不過(guò)一般是平臺(tái)代扣代繳。
那還要管嘛
公司不需要管這個(gè)了。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。