你好,2024年收到的成本票,2025年可以用
老師,問(wèn)下就是去年我們是小規(guī)模納稅人,但也收到了很多給我們開(kāi)專票的,然后有些票我們也沒(méi)有用,今年我們變成一般納稅人了,現(xiàn)在想用去年沒(méi)有用的票認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅,可以嗎?然后1月份做進(jìn)成本里去
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開(kāi)出去的票大部分都沒(méi)有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個(gè)月開(kāi)的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開(kāi)票,但是客戶沒(méi)有付款,但是因?yàn)?月開(kāi)票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒(méi)給對(duì)方付款,我直接按開(kāi)票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
麻煩問(wèn)下,我去年12月開(kāi)的工程票出去,就是先開(kāi)票后施工(2023年施工)去年月報(bào)的時(shí)候成本是暫估的,然后現(xiàn)在收到成本票了沖暫估成本是可以的嗎?主要是2022年沒(méi)有施工,不知道這種操作可以嗎
跨年發(fā)票怎么處理?比如今年需要支付的成本費(fèi)用未取得發(fā)票,入賬時(shí)根據(jù)收據(jù)走了成本費(fèi)用,發(fā)票得年前讓客戶開(kāi)出來(lái),還是在匯算清繳前開(kāi)出來(lái)就行?還有就是一些成本費(fèi)用年前客戶給開(kāi)出來(lái)了,但是到了下個(gè)年度才轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),下個(gè)年度最佳是不是就不能再做成本費(fèi)用了,得計(jì)入以前年度損溢調(diào)整,不能作為下個(gè)年度的成本費(fèi)用扣除是嗎?再一個(gè)就是先支付成本費(fèi)用類的,沒(méi)入賬成本費(fèi)用,在預(yù)付賬款里面放著,這種情況下是不是就可以讓客戶年后給開(kāi)發(fā)票,年后走成本費(fèi)用,稅前扣除列支?
老師 有一筆22年的費(fèi)用發(fā)票20000當(dāng)年沒(méi)有預(yù)估 發(fā)票也沒(méi)收到 然后23年付款了 收到發(fā)票是2022年開(kāi)具的 2024年可以憑付款單和22年的發(fā)票入到今年的成本費(fèi)用里嗎
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒(méi)有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢