您好,問題1:屬于254年的要在本月補(bǔ)上 問題2:如果付了6000元全是房租的話:借預(yù)付賬款6000 貸其他應(yīng)付款-老板6000 借:成本費(fèi)用類4000 貸預(yù)付賬款4000(2024年9-12月)
你好老師,請(qǐng)問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會(huì)計(jì)一直沒有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師你好,我這邊需要問一下賬務(wù)處理的問題。 如果我公司(小規(guī)模納稅人),2024年1月付了一年的租金12萬(本月沒有收到發(fā)票),那么我這個(gè)月做賬是: 借:預(yù)付賬款120000 貸:銀行存款120000 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬: 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)10000 貸:預(yù)付賬款10000 那么問題來了,如果房東在2024年3月或者5月或者更久時(shí)間給發(fā)票,那么我收到發(fā)票時(shí)候又應(yīng)該怎么做賬呢?
接手一家工業(yè)制造業(yè),之前公司每月沒有做賬,我接手后從今年一月份開始建賬,廠房租金1-6月份老板沒有提供合同資料給我所以沒有做廠房租金,這個(gè)月老板把租賃合同和每月支付廠房租金的轉(zhuǎn)賬回單給我了,第一次做這個(gè)業(yè)務(wù),麻煩老師指導(dǎo)一下拿到廠房租賃合同需要做什么賬務(wù)處理?還有每月支付的租金需要怎么處理?
老師,公司店鋪的房租老板個(gè)人銀行卡24年8月支付了6個(gè)月的工資(24年9月至25年2月)每個(gè)月1000元,共付了6000元。 問題1:老師付廠租當(dāng)月沒有通知我也沒有給支付單據(jù),估沒做這筆費(fèi)用的賬務(wù)(前期也沒有計(jì)提) 問題2:這種情況賬務(wù)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們建筑行業(yè),給甲方提供純勞務(wù)服務(wù),那成本就是純?nèi)斯?。這樣真實(shí)業(yè)務(wù) 應(yīng)該沒有問題吧? 另外還有一個(gè)問題,24年計(jì)提了90萬工資,實(shí)際發(fā)了30萬,還有60萬未發(fā),預(yù)計(jì)25年1月再發(fā)50萬,也就是還有10萬24年工資未付。這樣的情況下,我是否需要在24年年底的賬上紅沖掉多計(jì)提的工資,雖然我知道調(diào)表不調(diào)賬,但是應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬一直掛著10萬在這里,怕跟以后的工資弄亂了 還是說,就把10萬放那里,反正25年5月匯算前發(fā)完就行,但是就是不知道怎么跟25年工資區(qū)別開來,付的哪些是24年,哪些是25年。怕以后注銷有問題, 老師三個(gè)問題,麻煩一一回復(fù)一下,謝謝老師
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請(qǐng)問合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤(rùn)不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤(rùn)?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請(qǐng)問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
意思是這樣做對(duì)嗎?
您好,對(duì)的,就是這樣的