同學(xué)你好 收入確認(rèn) 在?C%26F(成本加運(yùn)費)價格條款下,應(yīng)該按照報關(guān)單的?C%26F?價格全額確認(rèn)收入。即借:應(yīng)收賬款?1000×?匯率,貸:主營業(yè)務(wù)收入?1000×?匯率。因為?C%26F?價格是包含了貨物成本和運(yùn)費,這是出口貿(mào)易中你向客戶收取的全部價款,屬于你的銷售收入。 運(yùn)費發(fā)票處理 貨代開具的海運(yùn)費發(fā)票不能直接計入費用。在上述確認(rèn)收入的分錄下,當(dāng)支付運(yùn)費時,應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款?100×?匯率,貸:銀行存款?100×?匯率。 理由是,在?C%26F?價格條款下,運(yùn)費是由賣方(你的外貿(mào)公司)支付,但實際上這部分運(yùn)費是替買方墊付的,已經(jīng)包含在向買方收取的?C%26F?價格中了。所以不能將其作為自己公司的費用,而是作為往來款處理,在收到客戶的全部?C%26F?價款后,用其中的一部分來支付運(yùn)費。
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,你好。 外貿(mào)企業(yè),客戶支付C&F金額,40000 其中海運(yùn)費3000 怎么做分錄呢? 應(yīng)收賬款 40000 主營業(yè)務(wù)收入 37000 其他應(yīng)付款 海運(yùn)費 3000 這樣嗎? 要是我把海運(yùn)費做成銷售費用呢? 借 應(yīng)收賬款 40000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 37000 貸 銷售費用 海運(yùn)費 3000 付海運(yùn)費時 借 銀行存款 貸 銷售費用 海運(yùn)費 這樣好像不對了 只能做成其他應(yīng)付款,不能做到成本里嗎?
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報銷時,能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
外貿(mào)公司5月出口一批貨物(已做暫估入庫),6月收入待確認(rèn),未收匯,已開出口發(fā)票,但6月進(jìn)項票未收到,同時6月支付了貨款,對方7月1號給我們開了進(jìn)項票, 確認(rèn)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本, 我是沖銷暫估后,直接做 借:庫存商品 ??????應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ??????貸:應(yīng)付賬款/銀行存款: 借:應(yīng)收賬款等 ???????貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ???????貸:庫存商品 還是需要繼續(xù)暫估,等七月再重做呢? 因為7月需要預(yù)繳企業(yè)所得稅 那我6月還需要做以下這筆分錄嗎?或許有更優(yōu)的選擇? 貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ???????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),就是有兩單CNF的報關(guān)單出現(xiàn)了一下問題 收匯金額和做賬金額都是300美金(2100元),報關(guān)單總價是FOB價200美金(1400元),開票金額200美金 做賬分錄是借:應(yīng)收2100元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1400(開票金額),其他應(yīng)付款-運(yùn)費(代收代付)700元 后邊我多申報了100美金,這樣報關(guān)金額和收匯金額就平了,但是賬上應(yīng)收就又掛了100美金,這樣有辦法處理嗎?該怎么處理呢?
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時把之前的成本借主營業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因為之前主營業(yè)務(wù)成本是價稅合計的,改成主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認(rèn)證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實際工資為標(biāo)準(zhǔn)計算? 勞動部門是否還會罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個稅申報錯誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請問上司要看財務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項票是專票,能抵扣稅嗎?
個人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務(wù)報酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請問稅務(wù)師報名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費用24480,當(dāng)時也沒有暫估費用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費,這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
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那么我的利潤不是高了?海運(yùn)費入了收入,反而發(fā)票不能進(jìn)費用
不是你們承擔(dān)的肯定不可以進(jìn)費用