你好,合計數(shù)沒有超過30萬,只需要交專票的這一部分。
你好,我是一般納稅人,一個季度開代開專票二十多萬,普票二十多萬,總共加起來超過了季度的三十萬免稅的,想問一下開的這二十多萬普票用跟專票一樣交三個稅點嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,上個季度的銷售額小于30萬,其中的三十萬主要是普票,另外還包括一部分專票,請問開專票的部分需要繳納增值稅嘛?
小規(guī)模納稅人要是一個季度有二十萬的銷售額,其中有十萬開的是專用發(fā)票,那還能享受30萬免增值稅的政策嗎
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,代開了張增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模納稅人季度不到四十五萬不用交增值稅,這張代開專票的金額,算在四十五萬里邊嗎?
小規(guī)模第三季度開了三十萬專票,因為備注有誤 第四季度沖紅重新開了了三十萬專票,那第四季度有多少免稅稅額,今天去大廳開十三萬專票上面提醒已經(jīng)開了三十萬,因為普票也開了十萬了,沒敢開這十三萬,請問老師還能再開嗎,我們這個月是有多少免稅稅額
我們廠房里面購買設備,機器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負債表中,應收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點
老師,稅務整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當時計提折舊是按原值計提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計提了折舊5000元左右,請問老師現(xiàn)在應該怎么沖減調(diào)整,分錄應該怎么做。
差旅費津貼和誤餐補助需要申報個稅嗎
請問老師,老板拿公司刷卡機給別人刷錢到公戶,怎么做會計分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報時:需要報“已計入成本費用的職工薪酬”和“實際支付給職工的應付職工薪酬”是個稅申報系統(tǒng)截止到9月份的年累計數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個月開錯發(fā)票,服務開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報完一直沒繳納稅款,等的這個流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個企業(yè)2024年12月份所屬期申報了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時候,補開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報了這一筆負數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復數(shù)銷售額申報到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實際繳納的附加稅比例是多少