你好,這個你們不是已經(jīng)沖了嗎,為啥還有30萬,這個意思就是你們已經(jīng)開了40萬了,但你們實際才開了13萬
老師請問一下我們是個體戶,20年第四季度開票超過三十萬了,現(xiàn)在要交增值稅,本來我們是控制在二十幾萬,不超三十萬,但是代開了一張專票超了 現(xiàn)在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?
小規(guī)模第三季度開了三十萬專票,因為備注有誤 第四季度沖紅重新開了了三十萬專票,那第四季度有多少免稅稅額,今天去大廳開十三萬專票上面提醒已經(jīng)開了三十萬,因為普票也開了十萬了,沒敢開這十三萬,請問老師還能再開嗎,我們這個月是有多少免稅稅額
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結果后面因為什么導致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)當時沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當時1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
老師好。我們是小規(guī)模納稅人,第二和第三季度沒有開普通發(fā)票。第四季度開了20萬普通發(fā)票。現(xiàn)在還能開多少免稅的普通發(fā)票?謝謝。
我公司是小規(guī)模納稅人,有無票收入,申報增值稅,后期對方又需要發(fā)票,一季度我公司已經(jīng)開了二十多萬的發(fā)票,再開發(fā)票就超過了免稅額,這個沖減無票收入的金額,算不算進三十萬的免稅額
原材料入庫,結轉算成本
試驗隊入住酒店發(fā)票怎樣開具?是一間一間的開票還是匯總一起開票,然后后面附加清單明細加公章?
老師,公司租的配送車輛又轉租出去。外賬上不提現(xiàn)這個業(yè)務,內(nèi)賬上收到承租方打來的租車費,是計入其他業(yè)務收入嗎?
食品制造工廠每天能算出成本盈虧嗎?
老師,煙酒的發(fā)票能當費用票嗎?
老師 收入這一章,比如預估客戶退500件,實際發(fā)生時只退400件,客戶少退了,代表賣的多,要多交增值稅(銷項稅),在借方又代表一般納稅人可以抵扣,少交稅。那么貸方的銀行存款里面除了包含當期退的貨款還有多花的銷項稅稅,這樣理解對嗎?
老師,收到稅務局的個稅手續(xù)費返還款,比如,個稅手續(xù)費返還192元。是做,借銀行存款192,貸營業(yè)外收入181.13,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅10.87。是這樣做嗎?增值稅稅率按照6%來計算
工程勞務主要的成本有哪些、實務做賬流程
老師,公司的材料成本發(fā)票大多是個體戶,可不可以簽一個總合同,以與收款的那個簽,合同約定他不能及時供貨由他去找供應商,然后給我們開發(fā)票,資金的話,喊開票方出委托
老師14題怎么做的呢
已經(jīng)沖了也重新開了,就是今天去大廳再開專票的時候提醒這個東西,所以沒敢開
那還是別開了,有時候系統(tǒng)就這樣,你在開13萬就超過45萬了