用上期留抵稅額抵減欠稅,會(huì)計(jì)分錄如下: - 按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 - 例如, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 -6000
老師,留抵抵欠稅抵的那部分滯納金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,增值稅留抵稅額抵欠會(huì)計(jì)分錄怎么做
留抵抵欠稅會(huì)計(jì)分錄咋做 老師
留抵稅額抵欠會(huì)計(jì)分錄怎么做
上期留抵抵欠稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時(shí)間限制嗎?
老師你好,營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦出來,后邊是什么流程
老師你好,請(qǐng)問一下我上個(gè)季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個(gè)季度再?zèng)_出來開回專票,這樣報(bào)稅有影響嗎?
庫(kù)存商品報(bào)損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個(gè)月都會(huì)有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計(jì),就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計(jì)的稅率報(bào)的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請(qǐng)問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購(gòu)買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報(bào)銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個(gè)季度自己弄了個(gè)無票收入,借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個(gè)事,上個(gè)季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎(jiǎng)金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報(bào)嗎
把滯納金也一起抵扣了呢
滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出項(xiàng)目
滯納金也沒有交,也是留抵稅一起把滯納金抵扣了
是的啊,借方:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)