人力資源勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人增值稅正常征收率有 3%(部分情況減按 1%)或 5%(差額納稅),月銷售額 10 萬以下(含)可能免征,企業(yè)所得稅一般為 25%,符合小型微利企業(yè)條件有優(yōu)惠,年應(yīng)納稅所得額不超 100 萬部分實(shí)際稅率 5%、超 100 萬不超 300 萬部分實(shí)際稅率 10%。
勞務(wù)派遣和人力資源,一般納稅人和小規(guī)模,稅率分別是多少?
老師,你好,小規(guī)模納稅人派遣勞務(wù)增值稅,如果全額納稅的話,征收率是多少?6%是一般納稅人企業(yè)勞務(wù)派遣的稅率,
老師,小規(guī)模人力資源勞務(wù)派遣行業(yè)差額開票繳納增值稅那部分收入的行業(yè)比例是多少?
勞務(wù)分包、勞務(wù)派遣、人力資源服務(wù)一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別稅率是多少
老師人力資源勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人增值稅和企業(yè)所得稅稅率是多少 有減免嗎
怎么看已經(jīng)勾選的發(fā)票
物流公司收到很多三方物流票,但是現(xiàn)在不想抵扣成本,除了掛成本,還能掛哪個科目,慢慢抵扣,因為現(xiàn)在還沒收入
我們公司贈送了另一個公司一項固定資產(chǎn),我們正常做了視同銷售處理,繳納了增值稅等相關(guān)稅費(fèi),請問我們因該贈送業(yè)務(wù)產(chǎn)生的損失能否在企業(yè)所得稅稅前扣除(比如我們視同銷售時未收的應(yīng)收款項,或者資產(chǎn)處置損失等)
老師,公司跟法人用現(xiàn)金借款,寫了借款單還需要寫收入證明單嗎?
老師:辦公室裝修,開13%的專票可以抵扣嗎?
請問經(jīng)營賬是什么意思
老師:您好!朋友公司的賬一直放在代理記賬公司,現(xiàn)在因為要股轉(zhuǎn),報表的未分配利潤有400多萬,查了一下發(fā)現(xiàn)有筆100多萬的向其他人的借款,代理記賬公司看到銀行對賬單有入賬100多萬,誤把這筆借款做成了預(yù)收賬款,如果現(xiàn)在調(diào)整這筆錯誤的會計分錄,可以減少未分配利潤嗎?
生產(chǎn)企業(yè)超期申報 填寫出口信息的(出口貨物銷售額幣種匯率是為出口當(dāng)月第一個工作日的匯率,例如7.3) 例如銀行回單顯示匯率7.1 ①填寫收匯信息的(出口貨物收匯幣種匯率是要填7.1還是7.3) ②憑證總金額:其實(shí)對方轉(zhuǎn)進(jìn)來5000但是減了30手續(xù)費(fèi),顯示貨幣4970,這種情況憑證總金額填5000還是4970
公司對外投資,投資單位是集團(tuán)內(nèi)部單位子公司,被投資單位虧損狀態(tài),匯算清繳的時候是不是需要填報投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表跟符合條件居民企業(yè)之間的股息、虹利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表
老師您好,資產(chǎn)處理的科目是什么???
老師差額有計算方法嗎
老師5%享受小規(guī)模免稅政策嗎
差額納稅銷售額 = 全部價款和價外費(fèi)用 - 代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和社保公積金。應(yīng)納稅額 =(全部價款和價外費(fèi)用 - 代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資等)×5%。
老師您說的是增值稅嗎 還是企業(yè)所得稅
差額納稅銷售額,是計算增值稅的,應(yīng)納稅額是計算所得稅的
老師5%享受小規(guī)模免稅政策嗎
5%是享受企業(yè)所得的優(yōu)惠,免稅是增值稅免征,是不同的兩個概念
老師開票稅率5%享受小規(guī)模季度三十萬的免稅政策嗎
小規(guī)模納稅人開票稅率 5% 的業(yè)務(wù),若季度銷售額未超 30 萬且開具的是普票,或扣除本期銷售不動產(chǎn)銷售額后未超 30 萬(其他業(yè)務(wù)開具普票),或適用差額征稅且差額后銷售額未超 30 萬(開具普票),可享受免稅政策;若開具專用發(fā)票則不免稅
老師帶用工單位支付的工資社保等需要有具體的合同嗎。個稅是否可以在本公司申報
帶用工單位支付工資社保,通常需簽合同。合同要明確工資、社保等。 個稅一般可由本公司申報,作為扣繳義務(wù)人,按工資薪金所得代扣代繳!