處理方法 準(zhǔn)確確定庫存差異金額,全面細(xì)致盤點(diǎn)庫存,分析可能導(dǎo)致差異的原因,如商品損耗、捐贈(zèng)未記賬、商品借用未記錄等,查看相關(guān)記錄尋找線索,并嘗試與代賬會(huì)計(jì)溝通。 會(huì)計(jì)分錄 若無法查明原因按盤虧處理,先將盤虧庫存轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 - 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 經(jīng)批準(zhǔn)醫(yī)院承擔(dān)損失計(jì)入管理費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 - 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 若有責(zé)任人賠償: 借:其他應(yīng)收款 - [責(zé)任人姓名] 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 - 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 收到賠償款時(shí): 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 貸:其他應(yīng)收款 - [責(zé)任人姓名]
庫存商品問題: 一、公司不是生產(chǎn)型企業(yè) 二、公司沒有倉庫,沒有存貨,沒有出入庫單、沒有任何憑證可查這筆庫存商品 三、公司目前每月只有3-4筆維修業(yè)務(wù),金額200-2000元作了主營業(yè)務(wù)收入,成本不計(jì)在這個(gè)公司里。 發(fā)現(xiàn)的問題庫存商品二級科目中: 1、有的二級科目最初入帳金額為負(fù)數(shù) 2、有的二級科目只入金額沒入數(shù)量 3、有的二級科目只入數(shù)量沒有金額 4、有的二級科目數(shù)量為負(fù)數(shù) 5、這個(gè)公司的成本是根據(jù)發(fā)生的維修業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入,隨意計(jì)算后,直接從庫存商品中有借方余額的二級科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)(實(shí)際與這筆庫存商品無關(guān))。 請問:遇到這樣的情況需要怎么處理。第一步先從哪里下手怎么一個(gè)一個(gè)進(jìn)行改正,實(shí)在沒有實(shí)物可查怎么辦。
老師,我想請教一下,我們是商貿(mào)型企業(yè),然后我做賬的時(shí)候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做,大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做,我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來后發(fā)現(xiàn),按照加權(quán)平均計(jì)算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實(shí)際庫存其實(shí)沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實(shí)際庫存估計(jì)也就20-30萬。這個(gè)我怎么辦啊,不會(huì)操作了
老師,請問發(fā)現(xiàn)19年的審計(jì)報(bào)告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時(shí)候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn),所以庫存多了一個(gè)商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,導(dǎo)致20、21年的審計(jì)報(bào)告期初都是多這個(gè)金額,但實(shí)際我們的賬上是沒有這個(gè)金額的,這個(gè)要怎么調(diào)整?
老師,因2023年11和12月有進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣,庫存也不夠?qū)е滤枚愐步涣撕枚啵瑢?dǎo)致當(dāng)年繳納增值稅91000,然后在2024年把2023年剩余的票全認(rèn)證了,認(rèn)證的直接計(jì)入成本了,其實(shí)庫存數(shù)量是2023到2024年額量是剛好的,但因會(huì)計(jì)不記入庫存,現(xiàn)在留底稅額57000,但庫存商品0,這種情況,因去年的缺少成本的都交所得稅了,我要怎么調(diào)整這個(gè)賬呢?是不是把這個(gè)留底稅額對應(yīng)的庫存商品調(diào)整出來呢?
老師,我是一個(gè)沒多大經(jīng)驗(yàn)的會(huì)計(jì),剛?cè)肼氁患疑鐓^(qū)醫(yī)院,我來接到這個(gè)工作后,去盤存存時(shí),查庫存商品科目的金額要比實(shí)際庫存商品的金額多,以前是代賬會(huì)計(jì),估計(jì)沒有下賬造成的多,現(xiàn)在也無從查起到底是那些庫存沒下賬造成的,遇見這種情況怎么辦?分錄怎么做
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎,
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝