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Q

我年末只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)稅額,請問老師我是轉(zhuǎn)到"轉(zhuǎn)出未交增值稅"還是"未交增值稅"?

2024-12-24 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-24 12:06

你好這個(gè)是月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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快賬用戶7037 追問 2024-12-24 12:08

老師,鐵路運(yùn)輸電子發(fā)票勾選之后怎么填報(bào)申報(bào)表呢

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齊紅老師 解答 2024-12-24 12:08

你好這個(gè)填到第10行和8b里面。

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快賬用戶7037 追問 2024-12-24 12:12

和原來紙質(zhì)發(fā)票手工計(jì)算抵扣的填報(bào)行一樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-24 12:14

你好是的,是的,是一樣的。

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你好這個(gè)是月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2024-12-24
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)575919.48, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)459389.57。
2024-01-12
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 如果有留底進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-留底進(jìn)項(xiàng)稅
2022-01-14
不用已交稅金的,你上面的就是正確的,這個(gè)已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
2024-07-18
月末或年末都可以結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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