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進項稅額轉(zhuǎn)出是月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是年末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-11-13 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-13 10:43

月末或年末都可以結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶1788 追問 2023-11-13 14:43

分錄如何寫

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快賬用戶1788 追問 2023-11-13 14:44

進項轉(zhuǎn)出是月末轉(zhuǎn)還是年底轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-11-13 17:18

借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

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月末或年末都可以結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-11-13
表示留底,做到這一步就可以。
2021-08-04
你好,兩種方法都可以。實際操作中,月末一般是根據(jù)銷項和進項的差額,做轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅的分錄
2022-01-23
你好 年末進項稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 一般來說進項稅額轉(zhuǎn)出在期末是不會留有余額的,如果進項稅額轉(zhuǎn)出在期末出現(xiàn)了留有余額的情況,需要將沒有繳納的增值稅通過轉(zhuǎn)出未交增值稅一欄轉(zhuǎn)交到應繳稅金-未繳納增值稅的貸方或者將這個月多繳納的增值稅通過轉(zhuǎn)出多交增值稅一欄轉(zhuǎn)交到應繳稅金-未繳納增值稅的借方。
2023-12-08
你好,這個都可以,實際上,進項稅額正常抵扣,不需要單獨做分錄
2025-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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