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請教老師,我家有一筆不開票收入11萬,增值稅只有銷項稅額,沒有進項,一直沒有進項,在月末時,應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅_銷項稅)要不要過一下應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅)?或是直接到應(yīng)交稅費(未交增值稅)?

2020-12-31 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-31 18:17

你好,你們是一般納稅人的嗎?

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快賬用戶6336 追問 2020-12-31 18:18

是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2020-12-31 18:19

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

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快賬用戶6336 追問 2020-12-31 18:19

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-31 18:20

不用客氣的,工作愉快。

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你好,你們是一般納稅人的嗎?
2020-12-31
你好,一定要把應(yīng)交增值稅-銷項稅額和應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-02-05
可以的,可以這么做。
2022-06-30
可以這么做的,這樣的話就沒有余額了。
2024-07-10
您好,對的,需要過度一下的
2023-11-10
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