您好,這是項目專用款 專項經(jīng)費??顚S?,收到相應(yīng)款項的時候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項應(yīng)付款。 專項經(jīng)費??顚S?,發(fā)生相關(guān)支出的時候,賬務(wù)處理是, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 隨著固定資產(chǎn)計提折舊, 借:管理費用等-折舊 貸:累計折舊 同步攤銷專項應(yīng)付款,賬務(wù)處理是, 借:專項應(yīng)付款, 貸:其他收益。
老師你好,建筑行業(yè),項目上付的農(nóng)民工人工資,我們是付款到勞務(wù)公司的,然后由勞務(wù)公司代發(fā),錢已經(jīng)付給了勞務(wù)公司,但是勞務(wù)公司還沒提供發(fā)票給我們,這個要怎么做賬呢?
#提問#老師,我們有一個研發(fā)項目,是這樣的,科技廳支付一部分專項資金,我們自己出一部分自籌資金,這個項目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計入其他業(yè)務(wù)收入么?這個專項發(fā)生的費用我怎么做賬,全部計入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說我專項資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
老師你好,我們公司是建筑行業(yè),有一個掛靠在我們公司的項目,我們公司先收對方打進(jìn)來的農(nóng)民工工資款,然后再我們的公賬發(fā)放給農(nóng)民工,收的這步分錄應(yīng)該怎么做呢?
你好,老師,我們公司是一個勞務(wù)服務(wù)公司,我們公賬 收到新能源公司的一個光伏項目征地補償款200萬元,然后我再公戶轉(zhuǎn)給每位農(nóng)民作為青苗補償款,我們不需要開票出去,我這個賬怎么做分錄呢,我問了稅務(wù)局說做往來款項,具體還是不知道怎么做賬做分錄
你好老師,我們家庭農(nóng)場,科技局給了個項目是,連翹采收與加工對品質(zhì)提升工藝研究,這個款項已經(jīng)打到農(nóng)場了,這個賬做的分錄怎么做?后期的支出的款項怎么做分錄?
老師,員工的個稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報銷費抵扣這個嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險和雇主險,請問做賬是計入哪個科目?管理費用-保險費?
自然人電子稅務(wù)局 申報的解除勞動合同一次性補償金 ,需要申報參保金嗎?
老師,開票的時候遇到這個,請問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個,請問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個充電站工程未審價,雖已運營, 那投入額按暫估的算嗎?
老師,股東想從公司賬戶提款到自己賬戶,這個怎么合理轉(zhuǎn)出
我們是一般納稅人公司,銷售使用過的貨車,金額是12800元
你好老師,離職經(jīng)濟補償,不足一月怎么計算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際按幾個月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號之前對方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對方估計掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費用
你好老師,科技局說買了設(shè)備不能入固定資產(chǎn),這個固定資產(chǎn)是這次項目中用的,要實行獨立核算,??顚S?。
哦哦,我們?上面分錄固定資產(chǎn)的折舊都抵銷了,相當(dāng)于沒有固定資產(chǎn)呢,這個固定資產(chǎn)是為了說明我們錢是花哪兒了
你好老師,這個項目只有一年,這個設(shè)備要在著一年中攤銷完嗎?折舊完以后的分錄不懂,麻煩老師在說一下。
您好,明白了,就是不用做固定資產(chǎn), 專項經(jīng)費??顚S?,收到相應(yīng)款項的時候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項應(yīng)付款。 專項經(jīng)費??顚S?,發(fā)生相關(guān)支出的時候,賬務(wù)處理是, 借:專項應(yīng)付款。 貸:銀行存款。
或者 專項經(jīng)費專款專用,收到相應(yīng)款項的時候,賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:專項應(yīng)付款。 專項經(jīng)費??顚S?,發(fā)生相關(guān)支出的時候,賬務(wù)處理是, 借:管理費用等, 貸:銀行存款。 同步攤銷專項應(yīng)付款,賬務(wù)處理是, 借:專項應(yīng)付款, 貸:其他收益。
你好老師,想著這個項目做完了,能不能一次性攤銷到專項應(yīng)付款里面?
您好,可以,借:專項應(yīng)付款。??貸:銀行存款。 只是這樣的分錄,我們以后不方便查到底開銷到哪里去了,
你好老師,這個專項款里面有土地租賃費,樹苗這些怎么做分錄?
您好,我的想法就是本來(正常)該什么就什么科目,再用 借:專項應(yīng)付款, 貸:其他收益。 把利潤調(diào)整