你好,同學 要求對方開具發(fā)票 如果沒有,你作為預付賬款處理即可
你好 老師 我們是建筑勞務公司 我們公司給我們上家開了勞務發(fā)票 然后沒有給我們打款 就通過銀行給所有的農民工打了工資 這個賬 我們怎么來做哎
老師你好,建筑行業(yè),項目上付的農民工人工資,我們是付款到勞務公司的,然后由勞務公司代發(fā),錢已經付給了勞務公司,但是勞務公司還沒提供發(fā)票給我們,這個要怎么做賬呢?
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發(fā)給農民工,然后給我們開具勞務發(fā)票,我們依據勞務發(fā)票入人工成本。但是因為年前農民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農民工算是代我們代勞務公司給農民工發(fā)工資。勞務公司還得要給我們開具發(fā)票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
老師你好,我是一個工程總包單位,勞務分包了,由勞務公司給我們開勞務費發(fā)票,但是支付農民工工資有我單位的農民工專戶支付,我們和勞務公司簽訂了一份委托我們付款協議,我想問的就是勞務公司給我們開發(fā)票,我做賬是做到工程施工-人工費,還是勞務分包款
老師你好,我們是勞務公司,建筑公司從建筑公司農民工工資專戶上給工人發(fā)工資,勞務公司給建筑公司開勞務發(fā)票,勞務公司是小規(guī)模納稅人,我們怎么記賬報稅
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產,能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經營成本來呀,按什么比例計算成本費用啊?
老師你好,公司現在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現在給錢必須打給公戶,錢到現在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
發(fā)票可能要晚幾個月才開給我們,計提是做借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應付賬款 付款時借:應付賬款 貸:銀行存款 這樣嗎?
對的,分錄處理沒問題
那如果不是項目上的,就是管理人員工資呢不通過勞務公司發(fā)放的,是不是計提是做借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-工資 付款時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 這樣嗎?
可以的,分錄沒問題的
好的,謝謝您
不客氣,祝你工作愉快