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你好,老師,我們公司是一個勞務服務公司,我們公賬 收到新能源公司的一個光伏項目征地補償款200萬元,然后我再公戶轉給每位農(nóng)民作為青苗補償款,我們不需要開票出去,我這個賬怎么做分錄呢,我問了稅務局說做往來款項,具體還是不知道怎么做賬做分錄

2023-10-08 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-08 12:46

借銀行 貸其他應付款支付出去。做相反的。

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快賬用戶5476 追問 2023-10-08 12:48

那再支付給農(nóng)民,我們怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-10-08 12:48

借其他應付款,貸銀行

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快賬用戶5476 追問 2023-10-08 12:48

做相反的分錄嗎

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快賬用戶5476 追問 2023-10-08 12:48

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-08 12:49

不用客氣,工作愉快。

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借銀行 貸其他應付款支付出去。做相反的。
2023-10-08
同學你好 1.最好是掛往來 2.對 3.是的,就是這樣做 4.開票了就是要做收入的
2020-11-03
一、取得客戶1000的收入你是否開票?如果開票需要做收入。然后收到800的票據(jù)作為成本。
二、如果那1000元不開票,對方給800的票據(jù),那就要求對方的800就開成向客戶的票據(jù)。然后做往來
2020-11-03
同學你好 借:工程施工-人工費, 借:應交稅費-進項稅 貸:應付賬款***班組
2020-11-25
同學,你好 內(nèi)帳按照實際做賬,你就是繳納了16335的稅金,這個稅金由客戶支付 借:管理費用-稅金? ?16335 貸:銀行存款? ?16335 借:銀行存款??16335 貸:營業(yè)外收入-客戶稅金? ?16335
2024-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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