朋友您好,不需要了,項(xiàng)目已經(jīng)完成跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,但在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中需要再次開(kāi)票,通常不需要再次進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,除非項(xiàng)目的具體情況發(fā)生了變化,例如合同金額、工期等
老師,建筑工程現(xiàn)在不開(kāi)外管證了,改跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告了嗎?報(bào)告是在公司注冊(cè)地登記還是到項(xiàng)目所在地登記,如果要開(kāi)票是不是要先預(yù)繳稅款了才能開(kāi)票啊,還有發(fā)票是在項(xiàng)目地領(lǐng)發(fā)票嗎?如果小規(guī)模納稅人開(kāi)普票金額一季度不超過(guò)30萬(wàn)是不是不用預(yù)繳稅款啦
老師,電子稅務(wù)局里面跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)服務(wù)里面有 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告還有跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)都需要做是嗎?我們還沒(méi)有產(chǎn)生預(yù)繳的稅金呢,請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)都是必須要在預(yù)繳稅款之前完成的是嗎?還是說(shuō)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),這個(gè)不能提前做,只能在報(bào)稅當(dāng)天做呢
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告是不是在開(kāi)票之前就得做?就是像當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳完成了就可以開(kāi)票了?比如我現(xiàn)在8月份要開(kāi)一個(gè)外地的建筑類(lèi)發(fā)票,我9.15申報(bào)之前跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)要完成
老師 我建筑小規(guī)模 跨地區(qū)經(jīng)營(yíng) 這個(gè)項(xiàng)目之前開(kāi)過(guò)票 做過(guò)跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告 但是當(dāng)時(shí)的金額是13萬(wàn)多 就是之前的開(kāi)票金額 現(xiàn)在我又要給這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票 需要在做跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告嗎?@廖君老師
老師 我建筑小規(guī)模 跨地區(qū)經(jīng)營(yíng) 這個(gè)項(xiàng)目之前開(kāi)過(guò)票 做過(guò)跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告 但是當(dāng)時(shí)的金額是13萬(wàn)多 就是之前的開(kāi)票金額 現(xiàn)在我又要給這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票 需要在做跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告嗎?這次開(kāi)票金額25萬(wàn) 超了30萬(wàn) 需要預(yù)繳增值稅嗎?
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開(kāi)通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價(jià)時(shí)候這個(gè)帶墊為何不減去?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 合同當(dāng)時(shí)沒(méi)有金額 是按完成面積來(lái)結(jié)算單 我當(dāng)時(shí)做跨區(qū)地區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告時(shí)是按開(kāi)票金額做的 現(xiàn)在需要在做跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告嗎?
哦哦,那需要再做跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告了,