你好 贈送的配件發(fā)票怎么開的
老師,你好,我們是總代理商,有6家二級代理商,我們跟廠家的合作方式是這樣,跟該廠家拿機器售賣,然后機器損壞會到相應的代理點維修,然后每個月廠家跟我們結算的時候會有激勵費,但這個激勵費是年底會轉到我們公司的銷售系統(tǒng)給予我們訂貨(包含二級代理商的激勵費)。假如今年包含二級代理商總激勵費是100萬元,我們訂貨300萬的話,對方會給予我們300萬的貨,然后開兩百萬的發(fā)票給我們?,F(xiàn)在的問題是我們跟二級代理的賬,每個月他們的激勵費我都計提,假如某二級代理的總激勵費是30萬,我會計提到其他應付款,但明年他們也想拿來抵貨款,我怎么沖賬?不懂怎么操作
老師,公司是一級代理商,有幾家二級代理商,根據(jù)廠家要求,所有代理商必須統(tǒng)一使用帶有廠家logo的礦泉水給予客人年費飲用,我們公司在本地找到一家礦泉水公司,對方可以簽約,但其不會把水送到我們的二級代理商,因為他們都在其他市縣,旅途遙遠。那么解決方案就是該公司把水送到我們公司,二級代理商再過來我司拿水?,F(xiàn)在的問題是跟礦泉水公司合同如何簽?能以我們公司名簽約,然后其中一條條款備注每次最低送貨多少箱(包含二級代理商需求量),然后二級代理商單獨支付其款項,對方把送貨清單及發(fā)票開給二級代理商,這樣可以嗎?
老師,我們是總代理商,有幾家二級代理商。我們跟廠家購買機器是配套的,如A機器有兩種配套方案,分別配甲和乙兩種配件。付款方式是二級代理要購買機器只能把款付給我們,我們統(tǒng)一付給廠家?,F(xiàn)在的問題是廠家可以直接發(fā)貨給二級代理商,而且貨是配套發(fā)出來的,而是分別發(fā)送的,例如A機器,他們會先發(fā)A機器,過幾天(有可能也會跨月)再發(fā)配件,那這個我們這邊怎么算收入和成本?
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上??赡苡谐鋈?,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉???我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續(xù)我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這個配件是單獨使用還是和機器必須一塊用?
必須一起開,配套機器是免稅的,如果配件單獨開的話要繳稅
借應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費, 借,注明業(yè)務成本,貸,應付賬款 供應商把機器發(fā)過去就做這個。
機器是免稅的啊,另外它配套配件還沒到齊啊,只是到了機器,這樣能開發(fā)票嗎
都可以,這個你們自己選擇。
你可以根據(jù)開發(fā)票的,也可以根據(jù)發(fā)貨的。你第一次發(fā)貨發(fā)生了,你就得確認收入了。
主要是配件沒到齊,像A機器他有兩種配件,每種配套價格還不一樣,像配甲配件的是5萬元,配乙配件的是4.5萬元,但廠家只發(fā)機器,還沒發(fā)配件,你開發(fā)票也不懂開哪個價格啊
那配件什么時候發(fā)貨 插的時間長嗎?如果時間太長的話,你一旦被稅務局查到有風險。
時間最多就跨月
第一個月那你什么都不需要做,第二個月全部發(fā)完了之后再確認收入成本
但現(xiàn)在的問題是二級代理那邊已經(jīng)有客戶跟他們購買物品了,二級代理購買兩種配套的A機器共100臺,其中甲配件的是30臺,乙配件的是70臺,現(xiàn)在A機器到了20臺,甲配件到了10個,乙配件沒到。那我們知道的也就是10臺配套甲配件的機器。因為他們也要算收入和成本,我們現(xiàn)在還沒給他們開發(fā)票
你現(xiàn)在做不了庫存商品,正常的入庫的話,借庫存商品貸應付賬款。你發(fā)出去不確認收入,借發(fā)出商品帶庫存商品。可是你這現(xiàn)在一堆做不了。
沒入庫也沒有出庫不是。
可以做入庫啊,入庫有送貨清單,按實際送貨的做入庫,但出庫就不好做,因為是配套的,它現(xiàn)在是配套的還沒來齊,所以沒辦法做出庫
你們沒有貨物流呀, 你這樣的話,借庫存商品,貸應付賬款, 借發(fā)出商品,貸庫存商品,你做就行。 出發(fā)貨單,委托書。
貨是廠家直接發(fā)到二級代理那邊的,有送貨清單,二級代理會提供給我們送貨清單,我們根據(jù)送貨清單來做入庫,因為錢是我們這里付出去的,我們分別跟廠家貨二級代理算賬,要算收入和成本的
你好,借庫存商品貸銀行存款, 借發(fā)出商品貸庫存商品 還有什么業(yè)務嗎?還有哪一個需要修改嗎?
現(xiàn)在不是做不了收入啊。
你收到別人的錢,借銀行存款,貸預收賬款。
是預收賬款啊,那他們提供送貨清單給我們,我們做入庫,出庫由于配件不齊先不做?但他們那邊已賣一部份給客戶了,我們不開發(fā)票也不妥吧
那我之前已經(jīng)給你做了收入,你先做了收入。那現(xiàn)在不做收入,又嫌不做收入