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軟件待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)余額比賬上多、火車票進(jìn)項(xiàng)在里面、該怎么辦?

2024-12-21 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-21 16:31

之前是不是加稅合計(jì)做了

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快賬用戶9401 追問 2024-12-21 16:32

是啊、不是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-21 16:34

你可以抵扣也可以不抵扣 你要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶9401 追問 2024-12-21 16:35

我當(dāng)時做賬的時候就抵扣了、為什么要管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-12-21 16:38

軟件待認(rèn)證大于賬上? 你沒有勾選嗎 新版的不是要求勾選抵扣 ?

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快賬用戶9401 追問 2024-12-21 16:39

我應(yīng)該少記賬了

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齊紅老師 解答 2024-12-21 16:40

借管理費(fèi)用 待認(rèn)證 貸其他應(yīng)付款

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之前是不是加稅合計(jì)做了
2024-12-21
是不是有一張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅你沒有確認(rèn)到待認(rèn)證里面
2022-03-07
如果是遺漏認(rèn)證 認(rèn)證發(fā)票并調(diào)整賬務(wù) 盡快將遺漏認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。認(rèn)證后,根據(jù)認(rèn)證結(jié)果做如下賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 調(diào)整后續(xù)賬務(wù)處理 對于 2024 年已經(jīng)入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要檢查是否有重復(fù)記賬的情況。如果存在,應(yīng)沖減重復(fù)記錄的部分,確保進(jìn)項(xiàng)稅額的準(zhǔn)確性。 如果是記賬錯誤 沖減錯誤記錄 如果是多記了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要查明具體的錯誤憑證,做紅字沖銷分錄。例如,假設(shè)之前錯誤地將一筆不應(yīng)計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的 1000 元計(jì)入該科目,應(yīng)做如下沖銷分錄: 借:相關(guān)科目(原錯誤記賬對應(yīng)的借方科目,如原材料等) - 1000(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 - 1000(紅字) 補(bǔ)記正確的賬務(wù) 根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)記正確的賬務(wù)。如果上述 1000 元本應(yīng)直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,同時發(fā)票符合認(rèn)證條件,應(yīng)補(bǔ)記: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000 貸:相關(guān)科目(如銀行存款、應(yīng)付賬款等)1000
2024-12-04
你好! 可以的,沒有影響的。
2021-07-05
同學(xué)你好,為什么會多呢;是小數(shù)的差額么?
2020-09-22
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