您好,可以的,我們1年報(bào)12次,一直這樣隔月也是可以的
老師,你好,人員是9月1日入職的,10月去辦的稅,11月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,不可以單獨(dú)報(bào)9月份的嗎?9月份報(bào)稅提示未核定稅種,報(bào)10月份累計(jì)扣除費(fèi)用多是10000.是不是應(yīng)該把9月和10月的工資加起來一起在10月份這里報(bào)?
老師,原來公司申報(bào)個(gè)稅是12月發(fā)放11月工資,申報(bào)的也是11月工資,現(xiàn)在十一月份把人員遷移到另外一個(gè)公司了,那可以在十一月申報(bào)時(shí)不申報(bào),一月份去申報(bào)十一月的工資嗎?這樣會有影響么
老師我們11月的工資表出了點(diǎn)問題,工資還沒核算出來,今天是最后一天報(bào)稅,請問我先按十月份的工資先報(bào)上,個(gè)稅肯定是不準(zhǔn)的,申報(bào)12月工資的時(shí)候再去調(diào)整行嗎?譬如10月工資3000,11月最終工資3200,11月個(gè)稅申報(bào)3000,12月工資2900+200(11月少申報(bào)的金額)您覺得可以嗎
老師好,有個(gè)個(gè)稅申報(bào)問題想咨詢,正常的來說都是次月申報(bào)上個(gè)月的工資,但是因?yàn)槲覀児竟べY多延遲了一個(gè)月,現(xiàn)在12月份我們還在申報(bào)10月份的工資,那這個(gè)月需要把11月份的工資申報(bào)嗎?我們是勞務(wù)派遣行業(yè),工資申報(bào)直接影響企業(yè)所得稅
老師請教一下每月不是申報(bào)個(gè)稅嗎?申報(bào)的個(gè)稅都是已經(jīng)發(fā)的工資嗎。假如12月申報(bào)11月個(gè)稅,按11月份工資表申報(bào)個(gè)稅,結(jié)果12月發(fā)11月份工資的時(shí)候有兩個(gè)人沒發(fā)放,這樣也可以申報(bào)嗎
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
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