7000如果是含稅的,增值稅7000÷1.01×1%, 附加稅,7000÷1.01×1%*7%或者5%,然后再減半 個稅,7000÷1.01×80%*20%。
個人在稅務(wù)局代開了一張搬運費發(fā)票,7000多元,公司需要給他代扣代繳個稅嗎?怎么交
老師,個人給我們公司供貨打印紙7500元,她個人去稅局代開發(fā)票,需要交多少個稅,如何計算?是否需要我們公司代扣代繳?
老師,請問一下:公司租賃了個人的車3年87萬5(前兩年未代開發(fā)票),如果現(xiàn)在去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交多少的增值稅及附加稅?個稅?怎么計算
老師請問員工租車給公司,每月租金2000元,到稅局代開發(fā)給公司,員工一共要交些什么稅分別是多少?公司是否幫員工做個稅代扣代繳嗎?如果要代扣代繳個稅,稅率是多少,如何計算,請列一下謝謝
老師,請問個人給公司代開7000元發(fā)票,需要交多少增值稅及附加?另外需要公司代扣代繳多少個稅呢?如何計算呢?
浮動利率的投資是交易性金融資產(chǎn)哇?
請問這個甲公司會計分錄是怎樣的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的聯(lián)營企業(yè),乙和丙關(guān)聯(lián)關(guān)系, 甲的合并范圍就沒有丁和丙 是不是
運輸和安裝費用要計入使用權(quán)資產(chǎn)的成本里面嗎
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)項目工地上工人在外面餐館吃飯的餐費,住宿費,記入工程施工一間接費,還過應(yīng)付職工薪酬一褔?yán)M不呢?我們一般都是工期在一個月左右,不會住項目上。
硬件+嵌入式軟件合并一個產(chǎn)品銷售;硬件銷售額 = 硬件成本 × (1 + 10%) 這個公式是稅法規(guī)定的嗎?主板委外加工,收回后企業(yè)自己錄程序,再自已貼標(biāo)包裝等,后出售。所以軟件成本是錄程序的這個人工+自己開發(fā)的程序,沒有進項,即征即退:軟件銷售收入*13%-軟件銷售收入*3%=實際退回的稅?
23年1月1日,甲公司租入辦公用建筑物,租賃期7年。每年末支付45萬元。租賃內(nèi)含利率為5.04%。2×23年1月1日甲公司支付與該租賃相關(guān)的初始直接費用5萬元。 假定按照適用稅法規(guī)定,該交易屬于稅法上的經(jīng)營租賃,甲公司支付的初始直接費用于實際發(fā)生時一次性稅前扣除,每期支付的租金允許在支付當(dāng)期進行稅前抵扣,甲公司適用的所得稅稅率為25%。假設(shè)甲公司未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異,不考慮其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租賃期開始日和第一年末的賬務(wù)處理。 老師先接手,稍后給你參考答案
一般征收13%混凝土銷售公司,可以委托簡易征收3%的攪拌站加工混凝土并取得加工費發(fā)票嗎
4S店全款買車合同已簽電子發(fā)票已開車未提,想換其他顏色,電子發(fā)票可以沖紅么?會有記錄影響二次銷售么?
老師 這里的源泉扣繳 假如題目中說的實際支付價格 我們代扣代繳的時候需要價稅分離嗎 實際支付的價格是含稅價還是不含稅呀 看圖二購買方支付的價格是要分離的
老師,請問如果公司不給個人代扣代繳個稅的話,那這張發(fā)票除了不能稅前扣除外,還有其他風(fēng)險嗎?
稅務(wù)局會要求你單位把這個稅款補上