你好,這個對于小規(guī)模來說,你只需要借應收賬款。貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅,然后繳納的時候,借,應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款。
老師 就是小規(guī)模納稅人報附加稅種的時候,如果銷售收入已超30萬,不享受增值稅減免了,那是根據(jù)增值稅全額繳納還是減半繳納? 請問一下,如果實際做賬金額和申報金額稅金差一分錢怎么處理?做會計分錄調(diào)整一下嗎?怎么做?
老師,請問對于小規(guī)模納稅人季度30萬免稅,超過30萬部分繳納增值稅,這個增值稅的會計分錄應該怎么寫呢?是按每筆開票都做銷項嗎?
老師好、小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表中的本期應納稅額減征額怎么計算的呀?比如這個季度開了20W的專票、和1萬的普票,該如何計算呢?
老師,具體業(yè)務如下,小規(guī)模納稅人已開出100萬電子普通發(fā)票,發(fā)票金額990099.01,稅額9900.99。按1%稅率開具。完整的分錄應該是: 借:應收賬款100萬 貸:主營業(yè)務收入990099.01 應交稅費-應交增值稅9900.99 增值稅減征的2%如何做分錄? 減征的附加稅如何做分錄?
請問老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售末超過30萬,不交增值稅,但每月計提的應交增值稅(簡易征收)金額,是不是季度還要交5%的企業(yè)所得稅?分錄如何做
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
老師,我那個應交,就填3914.05是?
你好是的,就是這樣子的。