你好,預(yù)交的所得稅在申報的時候可以填入申報表里面抵減

老師好,年末結(jié)賬 ,結(jié)轉(zhuǎn)完收入與成本后,產(chǎn)生了本年利潤。問題1.企業(yè)所得稅應(yīng)該在這之前計提還是這之后,分錄是不是 借:企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 問題2,本年利潤是不是要在結(jié)轉(zhuǎn)成本收入后需要結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤,貸:未分配利潤。問題3.盈余公積可不可以不計提,如果計提需要怎么個計提法。年末結(jié)賬沒有經(jīng)驗,辛苦了。
請問老師,我們安裝業(yè),以前是交營業(yè)稅,收到的安裝收入(當(dāng)時全部進入預(yù)收賬款),全部交了營業(yè)稅及附加,到了年底根據(jù)工程完工率,結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納企業(yè)所得稅。 后來營改增之后,剩下的未結(jié)轉(zhuǎn)收入部分,就一直沒有處理。營改增之后,收到的安裝收入還是進入預(yù)收賬款,然后在結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納增值稅。 現(xiàn)在想請問老師,慢慢累計下來,已交營業(yè)稅,未結(jié)轉(zhuǎn)收入,應(yīng)該怎么合理處理?
房地產(chǎn)開發(fā)公司屬于老項目,之前年度一直掛預(yù)收。今年開票以后就把預(yù)收全部結(jié)轉(zhuǎn)收入了。交了4000多萬的稅款,請問今年交的增值稅,附稅,印花稅,企業(yè)所得稅如何做分錄,各稅種都有相應(yīng)的滯納金
房開老師 我們12月31號交房合同約定的 但是沒竣工驗收 1.是不是在12月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本呢?目前沒有開過發(fā)票2.我們12月如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,按照預(yù)交方式申報企業(yè)所得稅 那么在23年5月前年終匯算時候正常申報收入和成本的話會產(chǎn)生企業(yè)所得稅,那么只要在5月31號前繳納企業(yè)所得稅應(yīng)該不會按照12.31時間計算滯納金的是吧?
2022年,結(jié)轉(zhuǎn)收入計提了600萬企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負債表就有應(yīng)交企業(yè)所得稅600萬,2023年5月做匯算清繳的時候,綜合房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)調(diào)整這個特殊事項之后,實際入庫400萬,那么應(yīng)交企業(yè)所得稅就剩下了200萬,然后今年根據(jù)本年的結(jié)轉(zhuǎn)情況,確認(rèn)了虧損1000萬,對應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣虧損就有250萬,那么問題來了,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表就有遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣虧損250萬,同時有應(yīng)交企業(yè)所得稅200萬。我下一步應(yīng)該如何進行會計處理?
公司為異地員工租房做為員工宿舍,未分?jǐn)偟矫恳粋€員工,公司承擔(dān),不需要繳納個人所得稅吧。 租房時,借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,貸:銀存 月計提:借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 如果租房做辦公場所時,租房時,借:其他應(yīng)付款,貸:銀存; 月計提,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款 這么做分錄對嗎
老師,我們業(yè)務(wù)員下錯單他自己承擔(dān)了600元的材料費,那這600塊錢應(yīng)該怎么做賬
你好。老師。高新技術(shù)企業(yè)享受的增值稅加計遞交進項稅的這個稅額。我賬上應(yīng)該也要體現(xiàn)出來對吧那我扣減成本嗎?
電子稅務(wù)局開發(fā)票時的項目名稱是自己提前設(shè)置的,還是國家都已經(jīng)規(guī)定好的,選好名稱,稅率會自動出來嗎?
老師您好!想問一下我公司施工企業(yè),個人設(shè)備帶人給我公司施工。開發(fā)票的內(nèi)容是*建筑服務(wù)*工程服務(wù)?,F(xiàn)在因為施工當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不同意給個人開票金額過大,所以現(xiàn)在給我公司施工的這個人自己成立設(shè)備租賃部(個體工商戶),個體工商戶的法人就是給我公司施工的個人。那現(xiàn)在這個設(shè)備租賃部給我公司開具*建筑服務(wù)*工程服務(wù)的發(fā)票可以嗎?也就是說這個租賃部成立時間在這個人為我公司施工的時間以后了。
一般納稅人公司,進貨生豬切割分類銷售,一百萬一個月銷售額,進貨價70萬,人工10萬,房租5萬,要交多少稅,具體什么稅?在廣東佛山
老師,公司購買的京東E卡3萬元,送給客戶,發(fā)票已開,怎么入賬
征信有問題注冊公司會被查嗎
你好,請問老板買了些糖果,飲料和巧克力這些零食,能作為報銷的發(fā)票嗎?
個人獨資企業(yè)和個體工商戶 做賬也是按公司這一套流程嗎
2023 年做匯算完工時已經(jīng)把所得稅交過了,賬面沒有做全部銷售,現(xiàn)在 2024 年結(jié)轉(zhuǎn)了一些收入成本,是盈利的,4 季度預(yù)交所得時,預(yù)交所得稅表可以填負數(shù)抵減么?
四季度預(yù)交的這個不是填負數(shù),是正常填。 而且你如果在二三年四季度已經(jīng)填過了,那么這24年是不能夠再填。