你好;? ?如果合同約定了 時(shí)間的; 那么就得在? ?當(dāng)月約定時(shí)間內(nèi)去結(jié)轉(zhuǎn)成本和做收入的; 做無(wú)票收入 ; 。2? ? ?那你們 延期的話;? 就可能有滯納金的;是的??
老師我1.3.4.5月收了4080000萬(wàn)的加工費(fèi),因?yàn)橹拔覀児疽恢边\(yùn)轉(zhuǎn)不正常,一個(gè)月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產(chǎn)正常點(diǎn),這個(gè)加工費(fèi)我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒(méi)有確認(rèn)收入做納稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報(bào),要我繳納滯納金和稅費(fèi),可是我都沒(méi)有正常生產(chǎn),怎么正常申報(bào),我本來(lái)是說(shuō)12月底一次性確認(rèn)收入再申報(bào),可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報(bào)那我這個(gè)滯納金要怎么計(jì)算
房開老師 我們12月31號(hào)交房合同約定的 但是沒(méi)竣工驗(yàn)收 1.是不是在12月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本呢?目前沒(méi)有開過(guò)發(fā)票2.我們12月如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,按照預(yù)交方式申報(bào)企業(yè)所得稅 那么在23年5月前年終匯算時(shí)候正常申報(bào)收入和成本的話會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅,那么只要在5月31號(hào)前繳納企業(yè)所得稅應(yīng)該不會(huì)按照12.31時(shí)間計(jì)算滯納金的是吧?
一鳴老師,請(qǐng)問(wèn)我們跟客戶簽訂銷售合同交房日期是今年的12.31日 ,但是到目前我們房開辦理不了竣工驗(yàn)收,請(qǐng)問(wèn)我會(huì)計(jì)上在12月份可以不結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本嗎?只要在23年5月前申報(bào)企業(yè)所得稅匯算把收入和成本申報(bào)進(jìn)去這樣可以嗎?
老師我咨詢一下,比如我的2022年異地項(xiàng)目簽得合同造價(jià)是10萬(wàn)(不含稅),情況一:我2022年12月開出了5萬(wàn)的發(fā)票,2022年12月收到成本發(fā)票4萬(wàn),我預(yù)交企業(yè)所得稅就按照5-4=1 ,1萬(wàn)乘以千分之2去預(yù)交企業(yè)所得稅。情況二:2022年12月開出發(fā)票5萬(wàn),支出成本費(fèi)用4萬(wàn),對(duì)方還沒(méi)有給我開成本票但是在今年匯算清繳之前會(huì)給我開出來(lái),我預(yù)交的時(shí)候可以按照5-4=1,1萬(wàn)乘以千分之2預(yù)交嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期,但是有500萬(wàn)未收到工程款也未開票,今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報(bào)表,申報(bào)了這500萬(wàn)未開票收入并繳納了稅金,那么這500萬(wàn)的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù),增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,不然這增值稅和所得稅收入包括財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場(chǎng)地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來(lái)用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
我12.31號(hào)不結(jié)轉(zhuǎn)收入,年終會(huì)算申報(bào)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生滯納金嗎?
你好 ;? 是的; 最終會(huì)涉及滯納金的??
假如一般公司 平時(shí)交稅走的 正常申報(bào)及繳納,年終會(huì)算多退少補(bǔ) 如果需要補(bǔ)稅的話這種情況也會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生滯納金嗎?
?你好 ; 是的;? 如果是正常 匯算的話; 不會(huì)產(chǎn)生滯納金的; 主要是看你 要確定收入和成本; 在 合同約定內(nèi)的時(shí)間去做; 不要逾期做? 就不會(huì)有滯納金的??