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房地產(chǎn)開發(fā)公司屬于老項目,之前年度一直掛預收。今年開票以后就把預收全部結(jié)轉(zhuǎn)收入了。交了4000多萬的稅款,請問今年交的增值稅,附稅,印花稅,企業(yè)所得稅如何做分錄,各稅種都有相應的滯納金

2022-09-30 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-30 11:22

同學,你好,這些稅金之前是否有計提呢?

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快賬用戶9491 追問 2022-09-30 11:24

沒有計提過。我想知道這幾個稅種現(xiàn)在要交分別要怎么做分錄了???能不能說一下完整分錄??除了印花稅其他都有滯納金

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:26

滯納金直接計入營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:27

公司的增值稅是否有進項稅額呢

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快賬用戶9491 追問 2022-09-30 11:28

屬于老項目,一般是不讓抵扣進項的。簡易計稅

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:28

企業(yè)所得稅借:所得稅費用 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:28

附稅和印花稅都是借:稅金及附加 貸銀行存款

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快賬用戶9491 追問 2022-09-30 11:29

企業(yè)所得稅不應該計提嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:32

企業(yè)所得稅你也可以先計提再支付,都可以的,看個人做賬的習慣,如果要計提的話,計提時借:所得稅費用, 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅,付款時借:應交稅費-企業(yè)所得稅, 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:35

確認收入時, 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—簡易計稅 借:應交稅費—簡易計稅 貸:應交稅費—未交增值稅 支付時,借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:36

正常我們都會習慣做一筆計提的動作,因為它往往不是當月繳費的,而是其次月交

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同學,你好,這些稅金之前是否有計提呢?
2022-09-30
同學你好 對的 你的理解是正確的
2021-04-16
同學你好 很高興為你解答 租賃收入屬于勞務 合同約定的收款時間確認增值稅的納稅義務 會計可以轉(zhuǎn)為預收賬款
2021-06-09
同學你好 預收賬款也要交增值稅的 預繳三個點
2022-06-17
您好,您用正常的分錄里所有的損益科目換成 以前年度損益調(diào)整就可以了。滯納金計在實交的年度 借:營業(yè)外支出 代:銀行存款
2024-01-06
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