你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就行。
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是抵扣了的,那我們還需要申報(bào)出口退稅嗎?是不是必須申報(bào)出口退稅? 如果不申報(bào)出口退稅有什么影響呢?
我們是生產(chǎn)型的出口企業(yè),現(xiàn)在有一筆外貿(mào)出口的,勾選發(fā)票的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)是沒(méi)有退稅勾選的。是不是這樣我們不能退稅呢? 可以補(bǔ)嗎?怎么補(bǔ) 怎么處理呢 老師
老師好 我們單位是免交增值稅的飼料企業(yè) 生產(chǎn)的飼料有一筆出口業(yè)務(wù) 進(jìn)項(xiàng)是開(kāi)的收購(gòu)單 這種我們這種情況能不能退稅呢?
老師,我想問(wèn)下生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉(zhuǎn)免稅,那我們開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的稅率怎么選擇?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進(jìn)行申報(bào)退稅。
非出口退稅企業(yè),但是發(fā)生了一筆出口業(yè)務(wù),收了一筆外匯,屬于我們的收入,這個(gè)怎么申報(bào),正常按照內(nèi)銷(xiāo)去申報(bào)增值稅?
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級(jí)已經(jīng)考過(guò)了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢(qián)的印花稅,提交后沒(méi)看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬(wàn),如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)滴滴打車(chē)的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
老師,若已經(jīng)申報(bào)退稅了,又該怎么處理
這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,如果實(shí)際上你已經(jīng)收到了退稅,你就按照正常退稅來(lái)做。
但是,這筆外匯款我們收不回來(lái)了
你好,是這樣子的,正常來(lái)說(shuō)沒(méi)有收到外匯是不能夠退稅的,但是如果你已經(jīng)收到退稅了,你就正常做,然后稅務(wù)局到時(shí)候如果說(shuō)讓你把退稅還回去,你再還回去就好了。
但是我們一般性都是享受免抵稅額,退稅一般性是沒(méi)有的,這樣該怎么處理
你好,,你現(xiàn)在是收到了這筆錢(qián)還是什么?
沒(méi)收到退稅,我們只是享受了免抵稅額,我們本月交增值稅,沒(méi)有留底
你好,你發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?就做對(duì)應(yīng)的憑證就好了。對(duì)于沒(méi)有發(fā)生的業(yè)務(wù)不用管它。