第一個(gè)借,其他應(yīng)付款。貸,利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)。借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸,其他應(yīng)付款。暫估和發(fā)票一樣的,不需要調(diào)整 第二個(gè),匯算清繳納稅調(diào)增 后期收到了發(fā)票,借其他應(yīng)付款,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付款。然后第二年匯算清繳納稅調(diào)減。
請(qǐng)問上一年度預(yù)提的費(fèi)用,本年度匯算清繳之前未調(diào)出,發(fā)票有些在匯算清繳之后到的發(fā)票如何處理
問下匯算清繳的問題今年5月份立前收到上年的費(fèi)用票和5月份之后收到了上年的費(fèi)用票,怎么操作?
老師,在跨年發(fā)票的賬務(wù)處理中,如果直到匯算清繳時(shí)仍未收到上年的成本費(fèi)用發(fā)票,進(jìn)行納稅調(diào)增補(bǔ)繳所得稅,完成匯算清繳后收到上年的成本費(fèi)用票需要怎么處理呢?上年暫估入賬的和提前已知金額按實(shí)際入賬的處理有區(qū)別嗎?
關(guān)賬后,匯算清繳前收到的未預(yù)提的上一年度的費(fèi)用發(fā)票如何處理呢?
請(qǐng)問匯算清繳前收到上一年度的費(fèi)用發(fā)票,如何做?
個(gè)體戶剛申請(qǐng)的開票,怎么確定成功了呢,就是可以開票的狀態(tài)。
老師,請(qǐng)問年薪25萬和年薪20萬的個(gè)稅要繳納多少
個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)100萬,A實(shí)繳40萬,占股40%,其他股東未實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓時(shí)所有者權(quán)益60萬,轉(zhuǎn)讓價(jià)格60萬,個(gè)人所得稅A自行承擔(dān)。請(qǐng)問賬務(wù)處理?
您好~想咨詢下:這里境內(nèi)的2/3,境內(nèi)是指境內(nèi)實(shí)際費(fèi)用【境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)】 還是指加計(jì)口徑【境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)*80%】………… 企業(yè)委托鏡外機(jī)構(gòu)研發(fā):實(shí)際發(fā)生額×80%且≤境內(nèi)2/3
老師,稅申報(bào)了 忘記繳稅 產(chǎn)生滯納金了咋辦
2025年9月30號(hào)以后開數(shù)電發(fā)票必須寫備注欄嗎,怎么寫?
您好~想咨詢下:稅負(fù)率 包括增值稅稅負(fù)、企業(yè)所得稅稅負(fù)、總稅負(fù)。稅務(wù)主要看哪個(gè)指標(biāo)?都看嗎?
小規(guī)模這個(gè)月是不是只需要申報(bào)一個(gè)個(gè)稅
都是 請(qǐng)教一下,對(duì)方不按約定付貨款起訴時(shí)可以主張利息和請(qǐng)律師的費(fèi)用嗎?
企業(yè)逾期3年以上的應(yīng)收賬款在會(huì)計(jì)上已做損失處理,可以作為壞賬,當(dāng)應(yīng)出具專項(xiàng)報(bào)告。這個(gè)專項(xiàng)報(bào)告具體是啥報(bào)告,哪個(gè)出?
第二種是第二年匯算調(diào)減,當(dāng)年的匯算清繳要不要調(diào)增?
需要的,需要納稅調(diào)增 第二個(gè)里面第一句話就給你寫了。
我的意思第二年不是匯算調(diào)減了嗎?第一年的匯算需要追回去更改調(diào)增嗎?
不需要 第一年就要調(diào)增
但是之前好像沒調(diào)增
沒發(fā)票 需要調(diào)增 你匯算清繳那個(gè)時(shí)候沒發(fā)票
第一年抵扣了不調(diào)增 第二年調(diào)減 再次抵扣
那2022年的發(fā)票還能入賬嗎?
你好可以的 你單位的業(yè)務(wù)可以
這個(gè)沒有暫估,我是不是可以入到當(dāng)年,備注是2022年費(fèi)用,稅務(wù)上不需要特殊處理吧?
可以的 都已經(jīng)過去了 你得反結(jié)賬修改了
我不是做的費(fèi)用當(dāng)年,我是計(jì)入本年當(dāng)期里面
可以的 可以這么做的