你好,你可以這么做賬的呢。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人2月購(gòu)進(jìn)3月認(rèn)證,2月分錄是怎樣的啊,是借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 /還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 /或者 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—,進(jìn)項(xiàng)稅額??貸 應(yīng)付賬款。
老師你好,購(gòu)進(jìn)材料發(fā)票稅額做分錄是:借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅(待扺扣進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款,認(rèn)證發(fā)票時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)(待扺扣進(jìn)項(xiàng)稅額)可以嗎?還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月認(rèn)證了增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 還是就是當(dāng)時(shí)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?
老師,一般納稅人,本月有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)。收到發(fā)票做分錄,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款下個(gè)月勾選抵扣后的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額老師,我這樣做對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)入商品 能不能借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 然后認(rèn)證了,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅看看在借方還是貸方。這樣做有錯(cuò)嘛
老師您好,長(zhǎng)沙個(gè)體戶變更經(jīng)營(yíng)者,會(huì)把個(gè)體戶現(xiàn)在社保注銷(xiāo)嘛
利潤(rùn)表的填制按照當(dāng)期的發(fā)生額嗎。
老師我去面試了一家公司老師問(wèn)我應(yīng)收賬款有300萬(wàn)怎么辦呢?
10月份出了新政策電商平臺(tái)將保送賣(mài)家的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)給稅務(wù)局,是保送第三季度的還是全年的
老師出口退免稅備案表在哪里下載啊,能發(fā)我一份啊
先進(jìn)制造業(yè)還在審核中,增值稅是不是正常申報(bào)就行?因?yàn)橛屑瘓F(tuán)內(nèi)部交易,這樣的話附表中的加計(jì)扣除需要填嗎?
土地增值稅是誰(shuí)發(fā)明的呢?搞的那么繁瑣有必要嗎?感覺(jué)純粹沒(méi)有必要
老師增值稅主表手動(dòng)填寫(xiě)只填寫(xiě)2欄和3欄嗎?
不抵扣勾選的數(shù)據(jù)欄,做了不抵扣選勾選會(huì)在表里面哪里體現(xiàn)嗎
小規(guī)模納稅人,第一季度專票不含稅銷(xiāo)售額100000,1%稅率,稅額1000元。不含稅銷(xiāo)售額100000,3%稅率,稅額3000元,這兩個(gè)發(fā)票,哪個(gè)享受優(yōu)惠政策,