可能原因 期初余額有誤:錄入方向或金額出錯。 特殊科目問題:像備抵科目余額方向等處理不當。 跨期調(diào)整錯誤:以前錯誤調(diào)整分錄記錄或影響計算有誤。 未達賬項或暫估業(yè)務(wù):處理不當影響科目余額。 軟件或工具問題:軟件故障或計算工具公式、引用等錯誤。 檢查步驟 核對期初余額:和上期期末余額核對。 檢查特殊科目:查看備抵、損益、所有者權(quán)益科目。 審查跨期調(diào)整:查分錄借貸方和金額是否正確。 梳理未達和暫估:核對往來賬款、檢查暫估業(yè)務(wù)。 檢查軟件和工具:查看軟件情況或計算工具的公式和數(shù)據(jù)。
老師,我做賬之后試算平衡表和科目余額表數(shù)據(jù)都對得上,但是資產(chǎn)負債表上的應收賬款,預付賬款,應付賬款,預收賬款的金額和科目余額表以及試算平衡表對不上,是哪里出問題了嗎?
老師,科目余額表里面的數(shù)我倒出來,為啥試算不平衡,是哪里出了問題?
我用u8做賬,已經(jīng)做到期初余額的試算平衡了,但是發(fā)現(xiàn)會計科目的借貸方向反了,試算不平衡了,問一下怎么修改前面的會計科目啊
老師,我做的科目匯總表借方發(fā)生額等于貸方發(fā)生額,可是試算平衡表的期末余額不等,不知道原因在哪里
老師,期初建賬試算平衡表已經(jīng)平衡了,但是合計金額與上年的期末科目余額表合計不一致,是否有問題呢?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,從我的T型賬戶上能看出來嗎
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了嗎
沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個分錄該怎么做呢?
借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
每個季度本年利潤都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
對的 本年利潤的余額都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤