視同內(nèi)銷 所用的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
老師,如果出口的商品有報(bào)關(guān)單,但未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以不能退稅,這種收入做免稅處理。如果小東西沒有報(bào)關(guān)單,但是已經(jīng)出口了,這種要做視同內(nèi)銷是嗎??jī)烧呤沁@樣的區(qū)別嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司有出口業(yè)務(wù),之前的會(huì)計(jì)計(jì)算免抵稅額=出口額×退稅率,免抵稅額大于內(nèi)銷應(yīng)交增值稅的部分就會(huì)形成出口退稅額,是這樣理解免抵稅額和免抵出口退稅額的嗎?還有出口的產(chǎn)品有銷項(xiàng)稅嗎
老師,一般納稅人,純外貿(mào)企業(yè)出口的一種商品,退稅率是0,需要視同內(nèi)銷,其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?可以抵扣嗎?
老師您好,咨詢一下貿(mào)易型出口企業(yè)問(wèn)題。1,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的貨物,專票運(yùn)費(fèi)是否可以用于抵扣?2,出口的貨物,進(jìn)項(xiàng)取得不來(lái)了了,進(jìn)項(xiàng)企業(yè)倒閉了,這種情況,不能退稅了,我企業(yè)已開了免稅發(fā)票,還需要視同內(nèi)銷嗎?
老師您好,出口樣品,沒有收匯。這種情況視同內(nèi)銷嗎還是出口增值稅免稅?這批樣品所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師您好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營(yíng)收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營(yíng)收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^(guò)去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來(lái)申報(bào)還是我來(lái)申報(bào)
公司搬遷,重新購(gòu)買一批辦公桌椅、柜子??們r(jià)8萬(wàn),但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國(guó)之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通