同學你好 按實際繳納的增值稅額
老師,我想問下增值稅附加申報的數(shù)據(jù)是按增值稅的應納稅額計算還是實際繳款金額計算
老師計算增值稅稅負率分子是應繳納的增值稅還是實際繳納的增值稅呢?
老師您好!小規(guī)模納稅人算增值稅稅負率,按優(yōu)惠前的增值稅計算,還是實際繳納的計算?
老師,你好。請問一下計算企業(yè)所得稅稅負率是按應納稅所得額來算還是減免后的實際交的所得額除來算?
老師你好,請問企業(yè)所得稅稅負率是怎么算,是實際繳納稅額/收入還是應納稅所得稅額/收入,咨詢服務業(yè)企業(yè)所得稅稅負率一般多少?
老師,招待費的進項稅額轉(zhuǎn)出應該填在哪里
我公司對外銷售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺以及服務費,請問應該開什么項目的發(fā)票名稱呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,應收賬款比如:出口泰國結算成人民幣后:10萬,申報表金額按照10萬申報,稅:(10萬/1.13)*0.13,做賬的時候,借:應收賬款泰國10萬,貸主營業(yè)務收入,10萬-稅(10萬/1.13)*0.13,應交稅費-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷銷項稅(10萬/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報表本月合計的銷項金額,和財務報表中本月主營業(yè)務收入金額,不一致呀,有個銷項稅的差額,應該怎么處理
老師請問這個利潤表體現(xiàn)繳的增值稅沒有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對?
招待費進項上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費90 待抵扣進項稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個工商年報的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購成本至少比2024年節(jié)省10%下來; 老師您感覺這個指標考核采購合理嗎?是不是太模糊了。應該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進項發(fā)票還有認證時間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說,紙檔請各部門同步簽字
北京社保在異地生孩子是正常報銷和津貼嗎?
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝